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金地公司2019年6月初有關(guān)賬戶余額如下: 庫存現(xiàn)金1?280 銀行存款223?450 應收賬款87?600 庫存商品158?900 固定資產(chǎn)587?570 長期股權(quán)投資100?000 應付賬款75?400 短期借款100?000 應交稅費15?800 累計折舊24?600 實收資本800?000 未分配利潤143?000 金地公司6月份發(fā)生以下業(yè)務: (1)收到其他單位前欠貨款32?000元,存入銀行。 (2)銷售商品1?000件,每件售價100元,每件成本70元,增值稅稅率13%,款項已收,存入銀行。 (3)采購商品一批,增值稅專用發(fā)票列示的價款50?000元,增值稅稅率13%,貨已入庫,款未付。 (4)開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述銷售商品的運雜費2?000元。 (5)從銀行存款戶中歸還短期借款50?000元以及本月借款利息350元。 (6)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付上述部分購料款38?500元。 要求:請根據(jù)上述資料,代金地公司完成下列資產(chǎn)負債表項目的編制。 (1)應收賬款 (2)存貨 (3)流動資產(chǎn)合計 (4)應付賬款 (5)應交稅費

2023-05-24 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 15:56

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2023-05-24
正在解答中,請稍等
2022-04-07
(1)借:銀行存款20000 貸:實收資本20000 (2)借:原村料4600 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)598 貸:銀行存款3000 貸:應付賬款2198 (3)借:應付賬款2198 貸:銀行存款2198 (4)借:生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)車間4600 貸:原材料4600 (5)借:銀行存款5000 貸:短期借款5000 (6)借:銀行存款600 貸:庫存現(xiàn)金 (7)借:應付職工薪酬——工資12000 貸:銀行存款12000 同時 借:生產(chǎn)成本——直接生產(chǎn)車間12000 貸:應付職工薪酬12000 (8)借:銀行存款2600 貸:應收賬款2600
2020-11-26
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-03-12
你好 1、借:原材料1000000 貸:銀行存款1000000 2、借:應收賬款2000000 貸:主營業(yè)務收入2000000 3、借:固定資產(chǎn)100000%2B1000 貸:銀行存款100000%2B1000 4、借:銀行存款10000000 貸:長期借款10000000 5、借:銀行存款1500000 貸:主營業(yè)務收入1500000 6、借:應付職工薪酬300000 貸:銀行存款300000 7、借:生產(chǎn)成本700000 制造費用50000 貸:原材料750000 8、借:制造費用200000 管理費用100000 貸:累計折舊300000 9、借:銀行存款2000000 貸:應收賬款2000000 10、借:銷售費用55000 貸:銀行存款55000 11、借:稅金及附加300000%2B4500 貸:應交稅費-應交消費稅300000 -應交城市維護建設(shè)稅4500
2022-12-29
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