貼現(xiàn)額度不足就沒法貼現(xiàn)了,只有背書給供應(yīng)商了,叫他們貼現(xiàn)
老師,銀行承兌匯票貼現(xiàn)已授權(quán),票據(jù)狀態(tài)顯示買斷式貼心待簽收,這個(gè)錢也沒有到賬戶余額。怎么回事?。?/p>
老師您好:請(qǐng)問電子承兌匯票去銀行貼現(xiàn)需要哪些費(fèi)用?
銀行承兌匯票貼現(xiàn)50萬(wàn),如截圖,貼現(xiàn)付息,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)中,顯示的增值稅率和增值稅是哪里的?需要處理么?
某企業(yè)于2021年12月26日講簽發(fā)日為2021年10月17日,期限90天、面值8萬(wàn)元,票面利率10%的銀行承兌匯票送到銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(銀行規(guī)定的貼現(xiàn)率為8%)。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)能夠獲得的貼現(xiàn)額。若貼現(xiàn)的是商業(yè)承兌匯票,2022年1月15日,付款人由于賬戶余額不足,貼現(xiàn)銀行遭退票,該企業(yè)應(yīng)如何處理?;卮穑?/p>
老師,請(qǐng)問中行的網(wǎng)銀,我選擇持票查詢,為什么顯示的不是現(xiàn)在剩余的銀行承兌匯票呢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師