同學(xué)你好,一般情況下,是根據(jù)行業(yè)或者本單位稅負(fù)率,來推算的。比如稅負(fù)率是2%,那么需要繳納的增值稅=47522*2%=950.44元,需要的進(jìn)項發(fā)票稅額=6178-950.44=5227.56元,那么需要的進(jìn)項發(fā)票金額(不含稅)=5227.56/13%=40212元。
老師,給 領(lǐng)導(dǎo)充值 飯卡不能抵扣,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。但是這種情況還要作為 視同銷售 處理嗎?要按發(fā)票上不含稅金額 乘以稅率 計算出 銷項稅額 嗎?供應(yīng)商開票開的是服務(wù)費。
老師 商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率是0.9,我們開票稅率是13%。進(jìn)項稅率也是13%。 銷售合同總額 9317054, 不含稅收入 8245180.53, 稅 1071873.47 。 采購進(jìn)項合同總額不含稅8595353, 不含稅金額7606507.08, 稅988845.92 已交增值稅17990.35.。我還要找多少票抵稅才合適
老師,知道稅負(fù)是1%,還有銷項發(fā)票要開具的含稅金額,怎么計算符合稅負(fù)的進(jìn)項金額呢(含稅)?
不含稅銷售收入=進(jìn)項稅額/(銷項稅率-稅負(fù)率)請問一下老師,這個公式是怎么推算出來的?
提問:老師,已知進(jìn)項稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計算出當(dāng)月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費明細(xì)賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
不是有個公式應(yīng)交稅費 /不含稅銷售額等于稅負(fù)
同學(xué)你好,是的,是有這個公式的。這樣的話,稅負(fù)率=貴公司應(yīng)交的增值稅(6178-進(jìn)項稅額)/45722
那我怎么推算 這個月應(yīng)該繳納多少稅合理呢
同學(xué)你好,那就是根據(jù)稅負(fù)率一推算。應(yīng)繳納合理的增值稅=47522*增值稅負(fù)率。
就是說 如果我這個行業(yè)的稅負(fù)率是1% 那么我就差不多 應(yīng)該繳納稅 就是 不含稅的銷售額47500*1% 嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。