(1)對A設(shè)備分別計算其每月應計提折舊額220000*(1-4%)/120=1760 B設(shè)備分別計算其每月應計提折舊額100000*96%/60=1600
南方公司2020年6月份計提固定資產(chǎn)折共78000元,6月份、7月份發(fā)生的 固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)如下: (1)6月12日,購入一臺不需安裝的A設(shè)備,原價220000元,該設(shè)備預計使用10年,預計凈殘值率為4%; (2)6月28日,一臺經(jīng)營性租出的C設(shè)備因租賃期滿按期收回報廢,該設(shè)備在用時每月計提折舊2560元。 (3)7月25日,投資者投資轉(zhuǎn)入一臺B設(shè)備,雙方確認的入賬價值為100000元。該設(shè)備預計使用5年,預計凈殘值率為4%。 要求: (1)對A、B設(shè)備分別計算其每月應計提折舊額(采用年限平均法); (2)計算7月份應計提固定資產(chǎn)折舊額; (3)假設(shè)固定資產(chǎn)中,生產(chǎn)車間使用占70%,廠部管理部門使用占25%,經(jīng)營性租出占5%,按此比例作出計提折舊的會計分錄。
甲公司2018年12月1日購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算入賬價值36000元預計使用年限為5年預計凈殘值為1800元采用直線法計提折舊2019年12月31日 該設(shè)備的可回收金額為24000元 預計尚可使用年限和預計凈殘值不變則該設(shè)備2020年應計提的折舊額為多少?
固定資產(chǎn)折【案例資料】乙公司2018年6月20日購入設(shè)備一臺,入賬價值3000000元,預計使用年限5年,預計凈殘值200000元,采用雙倍余額遞減法計提折舊,2019年應對該設(shè)備計提的折舊額為多少元?
南方公司2020年6月份計提固定資產(chǎn)折舊共78000元,6月份、7月份發(fā)生的固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)如下:(1)6月12日,購入一臺不需安裝的A設(shè)備,原價220000元,該設(shè)備預計使用10年,預計凈殘值率為4%;(2)6月28日,一臺經(jīng)營性租出的C設(shè)備因租賃期滿按期收回,轉(zhuǎn)為不需用固定資產(chǎn),該設(shè)備在用時每月計提折舊2560元;(3)7月25日,投資者投資轉(zhuǎn)入一臺B設(shè)備,雙方確認的入賬價值為100000元,該設(shè)備預計使用5年,預計凈殘值率為4%。要求:(1)對A、B設(shè)備分別計算其每月應計提折舊額(采用年限平均法);(2)計算7月份應計提固定資產(chǎn)折舊額;(3)假設(shè)固定資產(chǎn)中,生產(chǎn)車間使用占70%,廠部管理部門使用占25%,經(jīng)營性出租占5%,按此比例作出計提折舊的會計分錄。
南方公司2020年6月份計提固定資產(chǎn)折舊共78000元,6月份、7月份發(fā)生的固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)如下: (1)6月12日,購入一臺不需安裝的A設(shè)備,原價220000元,該設(shè)備預計使用10年,預計凈殘值率為4%; (2)6月28日,一臺經(jīng)營性租出的C設(shè)備因租賃期滿按期收回,轉(zhuǎn)為不需用固定資產(chǎn),該設(shè)備在用時每月計提折舊2560元; (3)7月25日,投資者投資轉(zhuǎn)入一臺B設(shè)備,雙方確認的入賬價值為100000元。該設(shè)備預計使用5年,預計凈殘值率為4%。 要求: (1)對A、B設(shè)備分別計算其每月應計提折舊額(采用年限平均法); (2)計算7月份應計提固定資產(chǎn)折舊額; (3)假設(shè)固定資產(chǎn)中,生產(chǎn)車間使用占70%,廠部管理部門使用占25%,經(jīng)營性租出占5%,按此比例作出計提折舊的會計分錄。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
(2)計算7月份應計提固定資產(chǎn)折舊額;1760%2B2560=4320