您好,你們的是一般納稅人的嗎啊
問下老師,一般納稅人執(zhí)照上的這個經(jīng)營范圍,是屬于什么行業(yè)?按照多少增值稅水稅率? 農業(yè)技術、苗木種植技術的技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;食品流通(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展活動);種植銷售農副產品、蔬菜、水果、谷物;農副產品生產加工;農作物種植(不含種子生產、麻醉藥品藥用原植物);糧食收購;食品生產。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
某電器商場為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售空調取得含稅銷售額100000元,同時提供安裝服務收取安裝費13000元:(2)銷售電視機40臺,每臺含稅零售價為2260元;每售出一臺取得廠家給予的返利收入226元;(3)代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費5650元,當月尚未將代銷清單交付給委托方;(4)當月該商場其他商品含稅銷售額為79100元:(5)購進熱水器25臺,不含稅單價800元。貨款已付取得增值稅專用發(fā)票:(6)購進投影儀50臺,不含稅單價600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額3000元:(8)當期業(yè)務均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認證并申報抵扣。要求:(1)計算業(yè)務(1)中的增值稅相關稅額為多少元?(2)計算業(yè)務(2)中的增值稅相關稅額為多少元?(3)計算業(yè)務(3)中的增值稅相關稅額為多少元?(4)計算業(yè)務(4)中的增值稅相關稅額為多少元?(5)計算業(yè)務(5)中的增值稅相關稅額為多少元?(6)計算業(yè)務(6)中的增
B市牛奶公司主要生產流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產牛奶,將產出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡轉銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農民生產者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
B市牛奶公司主要生產流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產牛奶,將產出的新鮮牛奶再進行加工制成奶制品,再將奶制品銷售給各大商業(yè)公司,或直接通過銷售網(wǎng)絡轉銷給B市及其他地區(qū)的居民。由于奶制品的增值稅稅率適用13%,進項稅額主要有兩部分組成:一是向農民個人收購的草料部分可以抵扣10%的進項稅額;二是公司水費、電費和修理用配件等按規(guī)定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數(shù)額較小,致使公司的增值稅稅負較高。假定2020年度從農民生產者手中購入的草料金額為100萬元,允許抵扣的進項稅額為10萬,其他水電費、修理用配件等進項稅額為8萬元,全年奶制品銷售收入為500萬元。則該牛奶公司需要交納多少增值稅?增值稅的稅負率是多少?你能否為其籌劃幫它降低稅負??
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
是的。一般納稅人,給商鋪通水通電,更改線路吧
那就是9個點的這個
屬于建筑服務。水電安裝。是吧
嗯對是這個意思的哈