你好 可以的,你通過(guò)其他應(yīng)付款來(lái)過(guò)渡的
老師 對(duì)方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時(shí)候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對(duì)的嗎?老師
老師,收到這個(gè)樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時(shí)做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
老師,比如我報(bào)銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后我付款的時(shí)候做,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,那我做報(bào)銷分錄的時(shí)候不就沒(méi)有銀行回單了?
請(qǐng)問(wèn)老師,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付報(bào)銷了這筆加油費(fèi) 分錄: 1、轉(zhuǎn)字 借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)500 貸:其他應(yīng)付款500 實(shí)際支付時(shí): 2、付字 借:其他應(yīng)付款—500 貸:銀行存款500 12月1日做賬時(shí)候是不是要做這樣的兩筆分錄呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
好的, 感謝老師的解答
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d