你好,所得稅匯算時資本化的研發(fā)支出加計扣除,是按照每年的攤銷金額加計扣除

第2個問題: 就是費用化 記入”管理費用“里的研發(fā)支出是175%一次性加計扣除了????、那 資本化的無形資產(chǎn) 300萬攤銷的時候 不是一次性175%加計扣除吧,而是每個月攤完了,按年度匯算清繳的時候175%加計,然后假設是攤10年,就弄10年的匯算清繳調減
老師,申報研發(fā)費用加計扣除時,研發(fā)支出資本化支出因調整了(經(jīng)限額調整后的其他相關費用),使得賬上的研發(fā)支出大于允許加計扣除的資本化金額。這樣的話,資本化轉無形資產(chǎn)的金額是按賬上的,還是按允許加計扣除的資本化金額?
開發(fā)無形資產(chǎn),費用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無形資產(chǎn)200.,費用化支出加計扣除75%,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷,當年利潤1000,計算應交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當年利潤費用化支出加計扣除扣了,另外一道題,只加計扣除了無形資產(chǎn)攤銷部分,沒有扣除費用化加計扣除部分,
研發(fā)費用加計扣除政策,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷是什么意思?是無形資產(chǎn)按200%攤銷到每月,最后年終減免所得稅嗎?不是一次性扣除所得稅
未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用加計扣除是在匯算清繳的時候還是平時做賬的時候計入管理費按照加計比例所得稅稅前扣除,需要怎么做分錄
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?