你好,你看下你們的企業(yè)所得稅是不是合并申報的?

關(guān)于企業(yè)所得稅的申報問題,如果總分公司在同一個地級市以內(nèi),那么無論總分公司是否獨立核算,均由總公司匯總申報即可。 老師,這句話的意思是,獨立核算的分公司不需要申報企業(yè)所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報,分公司即繳了增值稅也繳了企業(yè)所得稅,這樣做對嗎?
老師,我想問下我們做為一個掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個工程項目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項目所在地全部交完,那總包公司開給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
總公司中標(biāo)后因異地,我這邊就買了下來標(biāo),然后在本地成立了一家分公司做這個項目,所有的核算都是我自己弄,但因為是分公司所得稅不能享受優(yōu)惠政策,要按25%交稅,我是直接按照賬面利潤按25%交稅,還要和總公司合并申報所得稅?
老師,我這有一個總公司,還有這個總公司的一個分公司,分公司是非獨立合算,增值稅和消費稅在分公司申報,企業(yè)所得稅在總公司申報,我是總公司和分公司的業(yè)務(wù)都做到一起,還是總公司和分公司都獨立建賬
老師,我問一下建筑行業(yè)的問題,我是項目的,成立了分公司,所有的稅都是分公司申報,總總公司那邊為什么還要按2%扣所得稅,這個款項合理嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
單獨申報的,我們是項目地,掛靠總公司,一直是預(yù)繳稅款,后面當(dāng)?shù)囟惥质窍攵悇?wù)創(chuàng)收,我們成立了分公司,還是掛總公司的資質(zhì),每次總公司都要扣我們2%的所得稅,增值稅所有稅款,但是我們分公司自己申報,自己繳了稅款。
那是不是對方收取你們的管理費呀?
只不過是變了個說法。
不是的,管理費,風(fēng)險押金都有另外扣的,就是稅費。我也問了總公司,他們就說一直這樣扣的,但是我覺得這樣扣不合理,分公司獨立報稅,那分公司已經(jīng)承擔(dān)了所有稅款費用。不應(yīng)該再扣了 。
增值稅還好,我有進(jìn)項去,他會退我。所得稅,工會經(jīng)費,殘保金印花,這些扣了不退 我就覺得不合理
你們有沒有掛靠?他的收入自己申報自己的嗎?一點兒都不牽扯嗎?如果不牽扯的話,這個企業(yè)所得稅不合理。
收入是由分公司申報的,但是我們沒有資質(zhì)是掛靠的總公司的
那人家就是借了一個由頭,收你錢就是了。
哎,好吧,那就是沒辦法了。
這種在自己協(xié)商的 掛靠別人就是得聽他的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。