?你好,這個(gè)是根據(jù)主表的應(yīng)納稅所得額。計(jì)算來(lái)的
匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何填?怎么計(jì)算或者去哪里找這個(gè)數(shù)?
老師,小微企業(yè),匯算清繳A107040表,第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,我要根據(jù)什么填寫呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是小微企業(yè),22年企業(yè)所得稅匯算清繳,最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),那么相對(duì)應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對(duì)嗎?,如果納稅所得是正數(shù),這個(gè)107040表,才能自動(dòng)帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎?
填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”一行中,應(yīng)該如何填數(shù)據(jù)?
老師:匯算清繳A107040表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”上的數(shù)據(jù)是哪里自動(dòng)生成的?這數(shù)據(jù)我應(yīng)該對(duì)應(yīng)哪些科目上的數(shù)據(jù)?
人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府,超標(biāo)準(zhǔn)收入同時(shí)確認(rèn)為企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時(shí)候可以放進(jìn)扣除項(xiàng)目嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)去年的工資去年未計(jì)提和發(fā)放,在這個(gè)月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?
老師,自己公司買的車,交的車險(xiǎn),為什么我實(shí)付是4221.07,而他開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了3921.07元?是這個(gè)意外險(xiǎn)300元開(kāi)不了發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商繳納,并由供熱公司開(kāi)具全額發(fā)票給開(kāi)發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商收取回來(lái)。我理解的是第(1)部分,這部分費(fèi)用是開(kāi)發(fā)的費(fèi)用,全額進(jìn)費(fèi)用 ;第(2)部分,收取的錢,沖減了這部分費(fèi)用,對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個(gè)人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個(gè)人借款給單位,這個(gè)借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)余額這個(gè)數(shù)有0.09的差額對(duì)不上怎么辦?
企業(yè)注冊(cè)地址跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,勞務(wù)報(bào)酬(不適應(yīng)累計(jì)預(yù)扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過(guò)了,也報(bào)送過(guò)。這是咋回事?
那這數(shù)據(jù)我這邊是不需要去做調(diào)整吧?直接審核保存就可以?
你好,是的,這個(gè)不用去改它。