普票可以自制清單的哈
現(xiàn)在開(kāi)維修費(fèi)發(fā)票,必須要有從稅控系統(tǒng)打出的清單嗎?
增值稅普通發(fā)票可以匯總開(kāi)具發(fā)票嗎,必須要從稅控系統(tǒng)打印清單嗎?還是不用,自己手工做一個(gè)清單就可以
普通發(fā)票的清單,必須從稅控盤(pán)里面打印嗎?可以做個(gè)表格直接打印嗎?
您好,老師,普票的銷貨清單從稅控系統(tǒng)中打印出來(lái)的也是紅黃2聯(lián)的嗎,我們收到的清單是白色A4紙的,怎么辨別是不是從稅控系統(tǒng)中打印出來(lái)的
⑤ 發(fā)票附有清單的,清單不是從防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具打印,而是自行用A4紙打印的不能報(bào)銷!,請(qǐng)問(wèn)老師銷售清單是從稅控防偽系統(tǒng)開(kāi)出的嗎?
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
那普票就不用在系統(tǒng)里面錄入清單了嗎?
盡量還是系統(tǒng)開(kāi)清單,有導(dǎo)入清單的工具比較方便的
我們收到一張紙質(zhì)發(fā)票 發(fā)票上就寫(xiě)的貨物明細(xì)詳見(jiàn)清單 然后清單是他們自制的 這種發(fā)票我能接受嗎
像上面開(kāi)的貨物明細(xì)詳見(jiàn)清單這種發(fā)票 他在系統(tǒng)里面是否必須要錄入清單
嗯嗯,上邊蓋發(fā)票專用章