按收入總額核定應(yīng)納稅所得額: 收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法適用于能夠正確核算收入或通過合理方法推定收入總額,但不能正確核算成本費(fèi)用的非居民企業(yè)

請(qǐng)問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬(wàn)元,國(guó)債利總收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn) (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金 10萬(wàn)元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬(wàn)元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2017年的應(yīng)納稅所得稅是多少?
請(qǐng)問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬(wàn)元,國(guó)債利總收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn) (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金 10萬(wàn)元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬(wàn)元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬(wàn)元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
老師您好,我想問下,一筆境外支出的服務(wù)費(fèi)280萬(wàn)人民幣,采用指定扣繳方式征收企業(yè)所得稅,核定利潤(rùn)率是20%,企業(yè)所得稅稅率是25%,是按次扣繳所得稅,這次280萬(wàn)人民幣我應(yīng)該繳納多少所得稅
20×7年某居民企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)收入總額100萬(wàn)元,成本費(fèi)用支出總額110萬(wàn)元,全年虧損10萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,成本費(fèi)用支出核算準(zhǔn)確,但收入總額不能確定。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)采取核定征稅辦法,應(yīng)稅所得率為20%。請(qǐng)計(jì)算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。若該企業(yè)收入總額核算準(zhǔn)確,成本費(fèi)用支出不能確定:現(xiàn)務(wù)機(jī)天確是的應(yīng)稅所得率為30%,請(qǐng)計(jì)算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
老師您好,問一下新政府會(huì)計(jì)制度下的事業(yè)單位做企業(yè)所得稅年度匯算清繳里A103000表里事業(yè)支出,是按照收入費(fèi)用表的費(fèi)用金額還是預(yù)算收入支出表的預(yù)算支出金額來(lái)填寫?費(fèi)用和支出是不相等的
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過6個(gè)月就算?不超就不算?
老師,季度企業(yè)所得稅是不是根據(jù)當(dāng)季利潤(rùn)總額預(yù)繳
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,如果科目在貸方,得怎么理解呢
如何理解會(huì)計(jì)合規(guī),風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)控
公司進(jìn)項(xiàng)合同,有含稅和不含稅,銷項(xiàng)合同也有含稅和不含稅的,怎么做利潤(rùn)表
增值稅的附加費(fèi)特指什么


老師,我是說按經(jīng)費(fèi)支出核定應(yīng)納稅所得額的
經(jīng)費(fèi)支出是所有費(fèi)用總和嘛
按經(jīng)費(fèi)支出核定應(yīng)納稅所得額的
老師,你沒搞明白我問的問題,我是問經(jīng)費(fèi)支出包括哪些?是所有費(fèi)用總和嘛?
對(duì)的 是所有費(fèi)用綜合