是申報(bào)填報(bào)錯(cuò)了吧,那就不要調(diào)賬啊,調(diào)表啊
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒做,但12月季報(bào)期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發(fā)票,在22年的3月份才開具,可是發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票打錯(cuò)了,是出口申報(bào)要在4月15日前申報(bào)完畢嗎?那現(xiàn)在發(fā)票開錯(cuò)了,怎么處理呢,已經(jīng)作廢不了了
老師您好,請問22年的報(bào)關(guān)單22年12月份沒入賬,現(xiàn)在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,23年又補(bǔ)開了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎?
老師,給對方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應(yīng)放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
老師 科目余額表末級是什么意思 比如是一年最后一個(gè)月的科目余額表嗎
農(nóng)業(yè)公司,運(yùn)輸用的柴油記入哪個(gè)科目
老師,你好,請問商會收到一筆園區(qū)捐贈(zèng)收入,作為當(dāng)?shù)鬲?jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)金,收到時(shí)計(jì)入了營業(yè)外收入-捐贈(zèng)收入,年中這筆錢支出給老師獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)要做營業(yè)外支出還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本支出-捐贈(zèng)支出。
請問老師,發(fā)票開的葡萄酒,發(fā)票上沒寫單價(jià)和數(shù)量,只寫了總金額,這個(gè)可以報(bào)銷嗎?
老師,公司是幼兒園,對房屋裝修修繕和操場的修繕是屬于期間費(fèi)用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個(gè)人名下,公司名下沒有房產(chǎn)
老師,正常情況下的開票流程應(yīng)該怎樣設(shè)置,是需要業(yè)務(wù)對完賬自己申請還是說財(cái)務(wù)自己開
老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會計(jì)分錄怎么做,需要 注意什么
個(gè)稅返還獎(jiǎng)勱財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)怎樣做賬
會計(jì)憑證不做處理嗎?直接在年報(bào)營業(yè)收入減掉申報(bào)多的金額嗎?
是納稅申報(bào)表的未開票收入填報(bào)錯(cuò)了嗎?當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
就是會計(jì)憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯(cuò)了
你能修改之前的增值稅申報(bào)表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報(bào)表沒有錯(cuò),那這個(gè)記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報(bào)表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:52的那個(gè)回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
我的意思是說增值稅報(bào)表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計(jì)入五月的會計(jì)分錄里,然后申報(bào)22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
對的是的,是這個(gè)意思。