你好 借預(yù)付,其他應(yīng)收款,貸銀行,貸管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸預(yù)付
請(qǐng)問,我們1月份租入廠房,1月一次性支付一年場(chǎng)地租金及押金,到現(xiàn)在未取得發(fā)票且目前還在籌建期,支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?籌建期要每月分?jǐn)倖幔糠咒浽趺醋隽耍?/p>
租賃的公司廠房,已經(jīng)付款,已經(jīng)正常使用,還未給開發(fā)票?,F(xiàn)在就應(yīng)該分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中。應(yīng)該怎么做分錄
假如2019年2月開始建賬,2月記賬時(shí),已支付了12月,1月房租費(fèi)收據(jù)每月5000元,押金12000元,房租發(fā)票三個(gè)月開一次,那么該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
其他應(yīng)付款1.昌江公司因業(yè)務(wù)需要,向B公司租入辦公用房和生產(chǎn)車間,每月需支付的房租分別為6000元和10000元,不考慮增值稅。(1)編制發(fā)生應(yīng)付未付租金的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制支付租金的會(huì)計(jì)分錄。2.昌江公司出借給C公司包裝物一批,收取包裝物押金30000元,存入銀行。一個(gè)月后收回出借的包裝物,以存款退還押金。(1)編制收取押金的分錄。(2)編制退還押金的分錄。
老師你好,工廠還在籌建期的第二個(gè)月,廠房和辦公室租金四月份開始要付了,房東開的是一個(gè)月的房租的票,我做賬的話要怎么做呢?不需要攤銷了吧?
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
發(fā)票已開,是增值稅發(fā)票。
我是三個(gè)月的租金,全部都計(jì)入開辦費(fèi)嗎
按三個(gè)月記開辦費(fèi)的
比如三個(gè)月的租金是57000押金是19000那分錄是借預(yù)付賬款-租金XX公司-57000 銀行存款57000 借其他應(yīng)收款-押金公司-19000貸銀行存款-19000 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)52293.58貸增值稅-進(jìn)項(xiàng)4706.42 貸預(yù)付賬款57000
你好 貸方是負(fù)數(shù) 不對(duì) 是正數(shù)? 攤銷的 一個(gè)月金額攤銷三個(gè)月?
那個(gè)是我寫錯(cuò)了,應(yīng)該是借增值稅進(jìn)項(xiàng),分錄是我這樣做的嗎。
你好 你的分錄是對(duì)的 對(duì)
我一次性攤銷到管理費(fèi)用里面,沒有分三個(gè)月這應(yīng)該也是沒有問題吧。
你好 是的可以? 沒有實(shí)質(zhì)的影響