晚上好,銀行存款負是銀行沒有收到這個錢,現(xiàn)在沖平銀行存款,同時沖銷孫慶奇的應收賬款,孫慶奇的合同負債和*奇怪的合同負債記賬錯了,現(xiàn)在對沖
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現(xiàn)在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師您好,我想咨詢一下,有一筆款因為已經(jīng)記賬,后來發(fā)現(xiàn)收款方法錯誤后沖銷,然后生成的憑證,您能幫我解釋一下這幾個會計分錄是什么意思嘛,謝謝
老師,您好!想請教一下您,老會計私接記賬的活,對方單位要求老會計要開票,老會計和我為好朋友,以我代賬公司名義(具有代賬資質(zhì))開具了項目名稱:會計咨詢*服務(wù)費(代賬公司未與付款方簽合同),付款方以公對公付款,代賬公司收到錢后實際上再轉(zhuǎn)給老會計。請問老師要怎么出賬好呢?需要完善什么資料和手續(xù)?代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業(yè)務(wù)且不會產(chǎn)生稅務(wù)風險呢?請您站在代賬公司角度剖析?謝謝!
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?