你好1;? ?你們這個(gè)繳納增值稅和附加稅以及 印花稅 和企業(yè)所得稅的 ;? ? ?小規(guī)模增值稅按 5%附加稅按增值稅的 12%減半;? 印花稅按萬(wàn)分之五減半 ; 企業(yè)所得稅看你利潤(rùn)減半;? 要符合小微來(lái)享受優(yōu)惠政策的?

老師,一般工程合同,正常的人工和租賃占比是多少合適? 再問(wèn)一個(gè),如果是人材機(jī)一起的,一般占比多少是合適的?
老師好!請(qǐng)問(wèn)掛在村委賬上的應(yīng)收款不歸還,違反了什么法律法規(guī)?
老師咨詢個(gè)電商行業(yè)的發(fā)票核對(duì)問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣是不是需要資質(zhì)?
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)關(guān)單是CIF價(jià),我按FOB價(jià)確認(rèn)收入,那么剩下的運(yùn)保費(fèi),怎么處理,運(yùn)保費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
老師一般納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是幾個(gè)點(diǎn)啊
公司借個(gè)人的錢(qián),收不回來(lái)的,如何做賬?需要什么附件
老師,外匯平時(shí)做賬匯率都是先按6.5做賬,然后后期客戶下單匯款可能都要7.1左右。這樣的話應(yīng)收還是按6.5結(jié)算應(yīng)收賬款,然后費(fèi)率差直接做調(diào)匯,這樣操作可以嗎?會(huì)影響利潤(rùn)嗎?還是說(shuō)要怎么做不會(huì)太大影響
老師好,單位好幾個(gè)員工的個(gè)稅以前幾個(gè)月都沒(méi)有申報(bào),都沒(méi)有超過(guò)5000元。這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候如果新增上她們,把入職月寫(xiě)5月份,工資是這6個(gè)月的總合數(shù),這樣增加可以嗎?有沒(méi)有稅務(wù)問(wèn)題?
老師,麻煩幫我看下唄,沒(méi)填過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表,我如果按按這個(gè)固定的銷(xiāo)售收入成本同時(shí)都是無(wú)票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個(gè)表,按這個(gè)數(shù)值是不是沒(méi)有錯(cuò)呀


麻煩老實(shí)可以把各項(xiàng)稅的計(jì)算過(guò)程列一下嗎?
土地增值稅和契稅要交嗎?
你好;??土地增值你增值了采集繳納的 ; 契稅的話; 不繳納? (這個(gè)是買(mǎi)家繳納的) ‘ 增值稅 =不含稅開(kāi)篇金額? *5%計(jì)算的;? 附加稅= 增值稅? *12%*50% ;? 印花稅 =轉(zhuǎn)讓金額*萬(wàn)分之五 *50% ; 企業(yè)所得稅看你利潤(rùn) *25%或者小微企業(yè)稅率 ’
計(jì)稅基礎(chǔ)是現(xiàn)在的成加價(jià)3012萬(wàn)?還是3012萬(wàn)-1420萬(wàn)后的數(shù)?
你好; 你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話; 減去 成本金額來(lái)計(jì)算增值稅??
增值稅:(3012-1420)=1592/1.05*0.05=75.81萬(wàn);附加稅:75.81*0.12*0.5=4.55萬(wàn);印花稅:3012/1.05*0.0005*0.5=0.72萬(wàn),對(duì)嗎?
你好1;? 是的; 是這樣來(lái)計(jì)算的??
老師,發(fā)生這筆業(yè)務(wù)后我的彌補(bǔ)以前年度虧損后還會(huì)有300萬(wàn)的凈利潤(rùn),會(huì)不會(huì)被調(diào)成一般納稅人?
你好1;? ?看你連續(xù)銷(xiāo)售金額來(lái)判斷是否超過(guò)500萬(wàn); 超過(guò)了才會(huì)哈;? 而且變賣(mài)? 使用過(guò)二手不懂動(dòng)產(chǎn)不影響這個(gè)500萬(wàn)的;? 計(jì)算的時(shí)候要減去來(lái)看哈? ?
好的,謝謝
不客氣的? ?;希望能幫到你? ??