你好,這個(gè)你直接進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用這樣就簡(jiǎn)單了

2022年應(yīng)收賬款少收0.01元,做了營(yíng)業(yè)外支出,稅所做匯算清繳做了資產(chǎn)損失調(diào)整,填了資產(chǎn)損失表,是必須這么做嗎
2022年多付供應(yīng)商0.01元,做到營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳這屬于資產(chǎn)減值損失嗎,要調(diào)整嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,壞賬直接進(jìn)的營(yíng)業(yè)外支出,在匯算清繳是否需要填寫(xiě)資產(chǎn)損失那張表?如果需要填寫(xiě),那是怎么填嗎?是屬于需要納稅調(diào)整的嗎?
23年企業(yè)采購(gòu)一批包裝物,有500元對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,后因聯(lián)系不上供應(yīng)商一直未開(kāi),我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,對(duì)嗎?這部分在匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎,具體填哪一行?
25年支付繳納24年的稅金增值稅50元補(bǔ)交及滯納金10元 會(huì)計(jì)分類(lèi):借:應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:銀行存款60 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出10 借:本年利潤(rùn)60 貸:以前年度損益調(diào)整60 是這樣的嗎?24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)交企業(yè)所得稅調(diào)整10元
老師,我們牙科門(mén)診,孩子看牙,發(fā)票開(kāi)成家屬的,屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣(mài)廢品了
請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)說(shuō)可以每個(gè)星期從公司賬戶(hù)上提取5萬(wàn)備用金做為日常開(kāi)支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒(méi)什么問(wèn)題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬(wàn)元,收取6-12月 7萬(wàn)的房租,房產(chǎn)稅從7月開(kāi)始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬(wàn)元對(duì)么
請(qǐng)問(wèn)一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒(méi)有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說(shuō)實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷(xiāo)售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開(kāi)票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理


這是去年的賬,已經(jīng)做了,現(xiàn)在改不了吧
現(xiàn)在是匯算清繳應(yīng)該怎么做?
你好,你做到扣除類(lèi)項(xiàng)目的其他里面就好了。