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已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,買庫存的,在又紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄,

2023-05-11 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 09:30

你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1164 追問 2023-05-11 09:30

跨年了呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:35

你好,換年的也是一樣的數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:35

跨年的賬務(wù)處理也是一樣的。

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快賬用戶1164 追問 2023-05-11 09:37

如果不是庫存商品,是辦公費(fèi),需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:39

你好,不需要的直接記在當(dāng)年就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:39

因?yàn)槭钱?dāng)年收到的附屬發(fā)票,所以直接做在當(dāng)年。

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快賬用戶1164 追問 2023-05-11 09:39

我們是購買方

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:46

購買方收到紅字發(fā)票就是上面的處理做原來一樣的分錄金額,負(fù)數(shù)表二,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-05-11
收到已經(jīng)認(rèn)證過的紅字發(fā)票,借:應(yīng)付賬款/銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 庫存商品。
2023-06-04
我在附表二里面,就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-31
你好 ;? ?現(xiàn)在 你是購買方的話 你做轉(zhuǎn)出 :借 原材料 ; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 然后收到紅字發(fā)票做 :借原材料負(fù)數(shù) 貸? 銀行存款; 負(fù)數(shù)??
2021-11-25
您好,1月的時(shí)候,分錄是怎么樣子的?
2023-07-12
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