你好附表一看下能自己填寫吧
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問這個(gè)是為什么??
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理(1)1月1日管理部門資詢費(fèi)用400元營(yíng)業(yè)部張明借出備用金1000均以現(xiàn)金付訖,請(qǐng)做出相應(yīng)財(cái)務(wù)處理(2)1月30公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金268元,公司開出收款收據(jù),次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤盈2000元,請(qǐng)做出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。(3)3月2日B公司購買a公司包裝物一批,價(jià)款為60000,增值稅稅率為13%雙方協(xié)商以期限為90天,面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸中。請(qǐng)判斷匯票到期日是哪一天?(按日計(jì)算,算頭不算尾)并作出相應(yīng)呢財(cái)務(wù)處理(4)承接上述第三題票據(jù)到期后B公司全額兌付請(qǐng)作出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理(5)3月20日幣公司將持有的商業(yè)盛水匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(無息票據(jù))該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā)),期限為四個(gè)月面值為¥400,000的銀行貼現(xiàn)率為6%請(qǐng)問貼現(xiàn)利息是多少?元貼現(xiàn)所得是多少元,假設(shè)每月按30天計(jì)算,請(qǐng)列出計(jì)算公式。(6)從街上數(shù)第五題,請(qǐng)做出B公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理。
請(qǐng)教下,工人個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個(gè)人
老師請(qǐng)咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險(xiǎn),在這前一個(gè)月我不干了,為了給我報(bào)賬還不能退這個(gè)保險(xiǎn),然后給我干活的人給另一個(gè)老板干活受傷了,我不想用我的保險(xiǎn)結(jié)果那個(gè)老板用保險(xiǎn)呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
附表一不能手動(dòng)填寫
你去看下增值稅稅種認(rèn)定 是不是沒有服務(wù)的
系統(tǒng)顯示這個(gè)
顯示這個(gè)可以嗎
最后增值稅后面所屬期,你看下是從幾月份開始的。
4月上報(bào)的,應(yīng)該是4月
那就是可以的 13%的那個(gè)你看下能填寫的嗎
13%是系統(tǒng)上載的
申報(bào)之前做了上報(bào)匯總嗎?
上報(bào)匯總做過了
你再重新做一下 我的意思是13%的,你看你在附表一能直接自己填寫進(jìn)去嗎?能修改嗎?
13的可以修改,6的填不上
這種情況下找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù) 你看下這個(gè)圖片里面的所屬期,最后一個(gè)是2023年四月份嗎
是四月起的
找你稅務(wù)局再給你維護(hù)一下
之前問說系統(tǒng)會(huì)延遲,這都幾天了,報(bào)稅還不行,這需要重新維護(hù)嗎?
是的 需要重新維護(hù)。