您好, 這個(gè)是可以的
客戶給我們轉(zhuǎn)賬是由對(duì)方員工私人賬戶直接轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶,開(kāi)票可以開(kāi)對(duì)方公司抬頭的票嗎
對(duì)方員工私戶轉(zhuǎn)賬給我公司公戶,要求開(kāi)對(duì)方公司抬頭的普通發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
私人給我們公司轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái) 但是要求我方開(kāi)公司的發(fā)票,合理嘛?開(kāi)公司抬頭的發(fā)票可以嗎?與個(gè)人簽訂的合同,對(duì)方不是以對(duì)公賬戶給我們轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的?
對(duì)方公司法人轉(zhuǎn)賬到我公司公戶,我們可以給對(duì)方開(kāi)具對(duì)方公司抬頭的普票嗎
老師問(wèn)下,對(duì)方個(gè)體戶開(kāi)我們普通發(fā)票,開(kāi)票資料上顯示的賬號(hào)是私人卡號(hào),這個(gè)到時(shí)候我們付款可以付這個(gè)抬頭的法人私人卡上嗎?還是一定要公對(duì)公的
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
可是發(fā)票這不是和回單對(duì)不上嗎?
這個(gè)相當(dāng)是別人支付了現(xiàn)金,你再存到銀行一個(gè)意思了
這個(gè)怎么證明我開(kāi)的票和匯款的是同一筆?
金額是一樣,做個(gè)三方協(xié)議,三方簽下字