你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
公司出口商品到亞馬遜倉(cāng)庫(kù),頭程運(yùn)費(fèi)也就是貨物運(yùn)到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的海運(yùn)費(fèi)是由公司承擔(dān),那么報(bào)關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請(qǐng)問老師,餐飲店活動(dòng)!免費(fèi)領(lǐng)取一張38元券,下次來(lái)吃飯的時(shí)候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會(huì)員儲(chǔ)值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會(huì)員了,充值300。整體相當(dāng)于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項(xiàng)未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開了發(fā)票的,今年這個(gè)月退費(fèi)了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因?yàn)檫@個(gè)紅票不紅沖
公司購(gòu)買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學(xué)會(huì)的財(cái)務(wù)知識(shí)教會(huì)老板?為什么要對(duì)老板忠誠(chéng)?
個(gè)體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬(wàn) 但開了增值稅專票 求 稅費(fèi) 附加稅 計(jì)提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營(yíng)業(yè)外收入 通過管理費(fèi)用嗎
請(qǐng)問稅務(wù)稽查三個(gè)月了也沒查出問題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)給他,請(qǐng)問我們還要幫他們核對(duì)數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,畫紅線的地方,此項(xiàng)業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營(yíng),在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費(fèi)稅怎么處理
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 520000*13%+132444/1.13*13%+452000/1.09*9%+40000*13%=125358.02 應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 125358.02-30780=94578.02
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 520000*13%+132444/1.13*13%+452000/1.09*9%+40000*13%=125358.02 應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 125358.02-30780-5100=89478.02