你好;? ?這個是對的哈 ; 先做計提 ;在去支付 ;
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經(jīng)支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,圖一是書上的說法,說是在實際支付工程價款的時候支付對應的增值稅稅款。 圖二是練習冊上的說法,也是說在實際支付工程價款的同時支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應收處理不一樣。 答案如圖三,應收是按含稅價確認的,但是教材上是按不含稅價2000萬元直接確認的。 所以到底怎么確認呢
有個問題想請教下,跟非金融機構(gòu)借款,合同簽訂期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同約定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息約定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息實際支付日期是2022年9月28日(對方還沒有開發(fā)票過來,支付的時候往來掛賬是:借:其他應付款-單位往來 貸:銀行存款)現(xiàn)在2022年12月我要計提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要掛在應付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到長期應付款-應付利息科目)。
老師好,同事坐飛機開了一張電子普通發(fā)票。項目名稱是代訂機票套餐和服務費。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見這樣的機票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?
,我不明白,修改行權(quán)價格,好像沒見過,來個人詳細講解
,我不明白,修改行權(quán)價格,好像沒見過,來個人詳細講解
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
董孝彬老師在嗎?我錄完4月的憑證,出完4月的報表了,但是資產(chǎn)負債表跟快賬實操系統(tǒng)對不上,我是哪里出錯了?
今年中級什么時候可以打印準考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
它題目說的是計提 沒有實際支付呀 一般是做兩筆分錄的
你好;? 收到付款通知書 ; 這個是 貸方走銀行存款哈 ;? 季末了是不是應該付款了 ;企業(yè)計提短期借款利息時,借記“財務費用”,貸記“應付利息”;通過銀行存款支付短期借款利息時,借記“財務費用”、“應付利息”等科目,貸記“銀行存款”科目。?