同學(xué)你好 稍等我看下
甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一套自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元。設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司。甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年未向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元。假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù);在按合同約定的收款日期收取貨款時(shí),發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)。該設(shè)備的增值稅稅率為13%。(P/A,8%,4)=3.312(P/A,9%,4)=3.239
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會(huì)自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元,設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元,假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)在按合同約定的收款日期收取貸款時(shí)
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會(huì)自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元,設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元,假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)在按合同約定的收款日期收取貸款時(shí)
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會(huì)自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元,設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元,假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)在按合同約定的收款日期收取貸款時(shí)20-1年1月1日銷售、時(shí)點(diǎn)完成、轉(zhuǎn)移實(shí)物
甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一套自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元。設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司。甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年未向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元。假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù);在按合同約定的收款日期收取貨款時(shí),發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)。該設(shè)備的增值稅稅率為13%。P/A,8%,4)=3.312(P/A,9%,4)=3.239
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫金額是不是可以寫作貳仟零壹拾萬陸仟元整或貳仟零壹拾萬零陸仟元整呀?
老師,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過計(jì)算得來的,那開進(jìn)來的專票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車輛報(bào)廢,賣1200元的收入,對(duì)方要發(fā)票,公司可以開發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問分錄沒看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個(gè)公司底下有個(gè)全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時(shí)候子公司的利潤(rùn)跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開票日來確認(rèn)收入,那采購的貨物也是按開票日來入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號(hào)左右開票,那我這個(gè)采購的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計(jì)提員工工資里的個(gè)人所得稅的分錄怎么寫?
老師你好,我去年的印花稅(營(yíng)業(yè)賬?。┥賵?bào)了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢
老師,核定個(gè)體戶之前沒有開過票,也不知道做沒做過稅務(wù)登記,要開票怎么辦?