你好,你只要保證加稅合計(jì)一樣就可以的,其他的可以忽略,這個(gè)對(duì)對(duì)方?jīng)]有影響的,反正他也抵扣不了增值稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們1套軟件賣2400000元,開(kāi)票要開(kāi)好多張,客戶要求數(shù)量必須寫,這個(gè)要怎么拆分一張開(kāi)票10萬(wàn)數(shù)量要怎么計(jì)算出來(lái)
有個(gè)項(xiàng)目要開(kāi)3000萬(wàn)票,但沒(méi)有成本票,我們想開(kāi)個(gè)體戶,但一建要求我們必須公司,不能是個(gè)體戶,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
#提問(wèn)#,老師,我們公司付個(gè)體工商戶費(fèi)用,一個(gè)人幫我們辦理,他名下有個(gè)體工商戶,我們錢打到他個(gè)體工商戶,他是要用個(gè)體工商戶給我們開(kāi)票嗎?
老師,我想問(wèn)下下,個(gè)體戶給我們開(kāi)了一張勞務(wù)發(fā)票,我是必須對(duì)公轉(zhuǎn)到個(gè)體戶私人卡或者對(duì)公賬戶嗎?還是我們的員工也可以用這張發(fā)票報(bào)銷,我給他對(duì)公轉(zhuǎn)到個(gè)人卡
老師您好,我們上個(gè)月開(kāi)一張專票,因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開(kāi)錯(cuò),客戶認(rèn)證,昨天客戶申請(qǐng)了開(kāi)紅沖申請(qǐng),我們也給客戶重新開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)必要嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
不管我們開(kāi)1%或者3%,只要月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)都不用交稅吧
對(duì)的,是的,是這么做的。