你好,你們單位是一般納稅人,一般計稅的嗎?

老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
老師你好!想向你請教一問題,別人掛靠我們有資質(zhì)公司一項工程,我們小規(guī)模要收他們的綜合稅2.5%,盈利則收企業(yè)所得稅(查賬征收)25%,收管理費,收這些費用后是否能在他們的工程款里面扣掉,這項工程利潤是否再轉(zhuǎn)給掛靠公司
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師,您好。有問題請指教:我們是建筑行業(yè),用的總公司的資質(zhì)。現(xiàn)在總公司幫我們給對方公司開具發(fā)票323500元,我們提供進項發(fā)票291150元。總公司要向我們收管理費用。增值稅:323500/1.09*9%=26711 附加稅:26711*12%=3205.32 合計:29916.33元。我們退工的進項票291150/1.09*9%=24039.91 附加稅:24039.91*12%=2884.79 合計:26924.7元。 應(yīng)付總公司:增值稅:29916.33-26924.7=2991.63 印花稅:(323500+291150)*0.03%=184.4 企業(yè)所得稅:323500*0.5%=1617.5 總計:4793.53元
老師,想咨詢一下,我們是掛靠的建筑公司,就是別的公司借用我們的資質(zhì)包活,我們收管理費,想咨詢一下,企業(yè)所得稅怎么繳納?是每個工程核算成本嗎?公司還有自己的成本,是合在一起繳納企業(yè)所得稅嗎
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
是的老師。我們公司是一般納稅人的公司
如果是一般納稅人,一般計稅的增值稅9% 銷項稅額減進項稅額=增值稅 這個給你這個進項,就看對方給你提供了多少專票 專票得是有效的才行,有風(fēng)險的可以不收 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,如果是小型微利企業(yè),可以減半 印花稅萬分之三,如果是小型微利企業(yè),可以減半 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤來繳納,利潤在300萬以內(nèi)的,稅率5%,這個可以看對方給你提供了多少成本發(fā)票 你看一下你們單位還有其他的稅款嗎?比如水利建設(shè)這些 然后剩余的就是你們自己收取的利潤了。
老師哎, 你能不能看看我給你提問的問題在回事????
你好,怎么不是一回事啊,我不是在教你怎么算嗎? 別人掛靠你,他不給你提供成本發(fā)票嗎? 你上面的加起來不就可以了,你算一下他給你提供了多少。一共是多少個點? 把按照上面的對方不給你提供發(fā)票的,按照小型規(guī)定企業(yè)來 15%左右是平衡的 沒有考慮管理費,沒有考慮利潤
你好老師意思是我們先看對方給我們提供的發(fā)票嗎?我們老板想在各種稅點上多收點稅點,有規(guī)定的明細嗎老師
只要合理就可以的,如果你一點發(fā)票沒有,這個不可以啊,明顯的屬于虛開發(fā)票。你提供的發(fā)票他得能用得上才行。比如你建房屋,他給你拿了一堆但房屋的材料用不上的不也一樣明顯的虛開
你好老師,一般人工費和材料費各個給我們提供多少的比例?
包工包料的工程,一般人工費在30%左右。材料費60%。
加起來是90%剩余10%是開什么老師
你好,機械租賃其他的。
機械租賃,其他的間接費用等
你好老師是不是建筑掛靠的公司都是包工包料的嗎?
您好老師對方給我們提供的人工費發(fā)票30%,材料費是60%,機械租賃其他費用發(fā)票10%是不是咱們合同上的總金額計算?
這個不一定,也有建筑勞務(wù)的。
這個是成本合同的總的金額。
什么意思老師
你不是說咱們合同上的總金額嘛,咱們合同是哪一個合同,你不是有一個銷售,還有一個購入啊。
一共兩個合同不是嗎
只有一個合同,
A掛靠你公司 你開發(fā)票給b 你和b公司簽訂的是銷售收入不看這個
哦哦哦老師,那最后是按照哪個合同上計算
意思我們只和b公司簽字合同是嗎?
不看這一個,你和B公司簽訂的,不看這一個,看你的成本的合同,你購入的。誰給你開發(fā)票?你和誰簽訂合同?
另一個我沒法給你洗啊,是因為不確定誰來