這個(gè)自行采集和申報(bào)的哈 印花稅稅源采集https://www.sohu.com/a/434674704_120207619

老師,你好,揚(yáng)州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說。我這個(gè)月沒開票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
老師 您好 小規(guī)模物業(yè)公司開具了管理服務(wù)的發(fā)票 稅種核定沒有印花稅 那我這個(gè)月報(bào)稅是不是得按開始金額進(jìn)行印花稅的申報(bào)呢
關(guān)于印花稅,小規(guī)模商業(yè)按次貼花,我1月份購買了產(chǎn)品入庫了,但是發(fā)票沒來,我在賬上做的暫估入庫,二月份的時(shí)候發(fā)票還是沒來,但是我要交印花稅了,我是不是只交那些有發(fā)票的,這個(gè)暫估的先不繳納印花稅
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師你好,我是小規(guī)模公司,這個(gè)月就沒有那個(gè)印花稅,我的是按季度報(bào)的,那到時(shí)候那個(gè)印花稅的話是我三個(gè)月的發(fā)票的不含稅金額來填寫嗎?來申報(bào)
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?


我是不用管這個(gè)嗎?是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)會(huì)跳出來嗎?如果沒有是不是我就不用管了
這個(gè)自行采集和申報(bào)的哈
那我去年的開的發(fā)票,有收入,那今年再申報(bào)可以嗎?
只有去稅局補(bǔ)申報(bào)去年的
是到大廳柜臺(tái)補(bǔ)申報(bào)嗎?需要帶些什么
就是印花稅的申報(bào)表
可不可以同今年的一起申報(bào)呢
你看能否網(wǎng)上直接選所屬期是去年
我還沒有看,如果有所屬期是去年的是不是就要去大廳補(bǔ)報(bào),如果沒有是不是就可以同今年的一起申報(bào)
如果沒有就只能去稅務(wù)大廳申報(bào)了
如果有的話就可以同今年一起申報(bào)是吧
是的,就可以申報(bào)的,所屬期選去年
如何申報(bào)是不是你剛發(fā)的那個(gè)采集的鏈接的方法來申報(bào)
是的,就那個(gè)鏈接,慢慢看