您好,可能你企業(yè)存在無(wú)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣票,但卻享受稅費(fèi)扣除。你可以打電話(huà)給你的專(zhuān)管員,問(wèn)下具體期間。然后在這期間查賬,主要看進(jìn)項(xiàng)票和做賬是否一致。查好了寫(xiě)一份情況說(shuō)明提交給稅務(wù)局。

老師好,最近接到稅務(wù)局電話(huà),因21年企業(yè)所得稅與增值稅收入不一致,要求寫(xiě)情況說(shuō)明,因單位工程是分期付款,有的工程是開(kāi)全票,年底有個(gè)工程因?yàn)橐咔樵驔](méi)有干,但是發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,我遞交了情況說(shuō)明,現(xiàn)在想問(wèn)老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?稅務(wù)局會(huì)查賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會(huì)不會(huì)是因?yàn)樽隽艘粋€(gè)無(wú)票收入,相對(duì)應(yīng)的無(wú)票收入也有成本引起的?
老師,電子稅務(wù)局出現(xiàn)一條風(fēng)險(xiǎn)提示,是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票,我看了一下是2021年的一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票,您說(shuō)過(guò)了快兩年什么情況會(huì)提示我們這個(gè),看了一下發(fā)票備注沒(méi)寫(xiě),會(huì)是因?yàn)檫@個(gè)原因提示風(fēng)險(xiǎn),謝謝!
稅務(wù)局給發(fā)了一個(gè)短信,說(shuō)企業(yè)是無(wú)票扣除疑點(diǎn)企業(yè),企稅大于工資和受票,讓我們查一下原因,寫(xiě)一下證明,這個(gè)是啥情況?
老師好,我們是一家建筑企業(yè),21年6月的一個(gè)男的用了人家證書(shū),給交了一個(gè)月社保,沒(méi)有發(fā)工資流水,現(xiàn)在稅務(wù)局讓寫(xiě)情況說(shuō)明,這個(gè)應(yīng)該咋寫(xiě)
老師,辦公樓電梯維修費(fèi)10000元怎么出分錄?
老師,公司如果處于吊銷(xiāo)狀態(tài)了,是不是就不用報(bào)稅了?
老師,社保剛開(kāi)戶(hù),領(lǐng)導(dǎo)讓我把他的按6000申報(bào),這個(gè)在哪里弄呀
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售海產(chǎn)品水母,可以開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?需要備注什么嗎
發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,是紅沖了再開(kāi)嗎?怎么處理?
老師 請(qǐng)問(wèn)法人怎么樣在手機(jī)上的電子稅務(wù)局做實(shí)名認(rèn)證呢?
老師,您好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的地方聽(tīng)不懂,請(qǐng)問(wèn)為什么要這么做?為什么要做兩次結(jié)轉(zhuǎn)?第一次和第二次結(jié)轉(zhuǎn)的目的分別是什么?
打一折銷(xiāo)售等打折銷(xiāo)售是否會(huì)比成本價(jià)少,怎么理解
跨境電商申請(qǐng)退稅是不是比較難?因?yàn)樗麤](méi)有進(jìn)票。
老師現(xiàn)在紅沖1月份的發(fā)票,之前是稅收編碼錯(cuò)了,是開(kāi)個(gè)和之前一樣的錯(cuò)的稅收編碼的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?再開(kāi)一個(gè)正確的嗎?


公司基本沒(méi)有進(jìn)賬,收入1000多萬(wàn),增值稅70多萬(wàn),但進(jìn)賬只有以前,5千多
稅局說(shuō)讓我寫(xiě)情況說(shuō)明,給了6個(gè)數(shù)據(jù),讓把這六個(gè)數(shù)據(jù)寫(xiě)明合法合理的原因,這個(gè)咋寫(xiě)?
那你需要把這6個(gè)數(shù)據(jù)的來(lái)源以及其他相關(guān)信息查閱后全部寫(xiě)清楚。