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個體工商戶代其從業(yè)人員或者他人負擔(dān)的稅款,不得稅前扣除。有哪位老師能給也解答這句話的意思嗎?讀了好幾遍也感覺讀不通是什么意思?

2023-04-19 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-19 18:53

就是個體戶承擔(dān)了,其他人應(yīng)該交的稅款不能稅前扣除。

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快賬用戶5501 追問 2023-04-19 19:19

謝謝,不是自己掏腰包的,可以這么理解吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-19 19:22

就是說這個稅款不應(yīng)該是個體戶的。要是個體戶,他自己的稅款就可以扣了。這是別人的稅款,他給交了,所以不讓他扣。

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就是個體戶承擔(dān)了,其他人應(yīng)該交的稅款不能稅前扣除。
2023-04-19
試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。對于您提到的問題,這里有幾個需要注意的點: 1.扣除的費用應(yīng)該是您向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個人的費用,而不是您直接支付給境外公司或人員的費用。也就是說,您需要提供旅游服務(wù)的購買方已經(jīng)支付了這些費用,并且您可以從銷售額中扣除這些費用。 2.關(guān)于境外繳納的增值稅是否可以抵扣進項稅的問題,一般來說,根據(jù)我國稅法規(guī)定,境外繳納的增值稅不能直接抵扣境內(nèi)企業(yè)的進項稅。但是,這并不意味著不能進行稅前扣除。根據(jù)您的描述,您提供旅游服務(wù)時向其他接團旅游企業(yè)支付的費用可以作為成本進行扣除,而境外企業(yè)可能已經(jīng)為您代繳了增值稅。在這種情況下,您可以將境外企業(yè)代繳的增值稅作為成本進行扣除,然后再按照差額計算增值稅。 3.關(guān)于差額征稅的問題,差額征稅是指對于某些特定業(yè)務(wù),在計算銷售額時可以扣除向其他單位或個人支付的費用后的余額作為銷售額。試點納稅人提供旅游服務(wù)時,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個人的費用后的余額作為銷售額。因此,在這種情況下,您需要按照規(guī)定的稅率計算銷售額,并按照差額計算增值稅。
2023-12-01
你好!不建議自己開個體戶,并非與個體戶業(yè)務(wù)。不禁查。 比如:鋼管租賃,個體戶有鋼管嗎?并沒有。而且個體戶長期只對一家公司開發(fā)票,本身就是稅務(wù)預(yù)警的一個點。 還是建議跟對方,談一下。不開票,大概率是稅點問題,給稅點,去代開很方便。
2024-03-27
你和掛靠方簽了一百萬的合同還是和業(yè)主方
2021-12-01
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