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甲、丙企業(yè)均是增值稅一般稅人,2022年5月發(fā)生以下事項(xiàng):(1)乙企業(yè)從甲企業(yè)采購總價(jià)30000元貨物,從甲企業(yè)取得增值稅專業(yè)發(fā)票上注明價(jià)款50000元,稅款6500元;(2)甲企業(yè)和丙企業(yè)之間沒有業(yè)務(wù),甲企業(yè)向丙企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明銷售貨物一批,價(jià)款5000元,稅款650元;問題:(1)甲企業(yè)向乙企業(yè)和丙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于說明行為?(2)企業(yè)開具上述專票應(yīng)如何納稅?(3)甲企業(yè)上述開票行為將會(huì)受到怎樣的處罰?(4)若乙企業(yè)和丙企業(yè)收到上述專票已經(jīng)申報(bào)抵扣,應(yīng)如何處理?會(huì)受到怎樣的處罰?

2023-04-19 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 10:58

你好 1. 虛開發(fā)票行為的 ;2.? ?虛開發(fā)票 開出去的發(fā)票繳納增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅;查到會(huì)罰款 影響納稅信用等級(jí)這些的 ;?

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你好 1. 虛開發(fā)票行為的 ;2.? ?虛開發(fā)票 開出去的發(fā)票繳納增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅;查到會(huì)罰款 影響納稅信用等級(jí)這些的 ;?
2023-04-19
你好,學(xué)員,題目有點(diǎn)亂
2022-09-19
1,向b屬于正常業(yè)務(wù),c屬于虛開發(fā)票 2,增值稅金額6500 3,虛開,可以進(jìn)行罰款 4,b不需要額外處理,正常認(rèn)證抵扣 c屬于不可以抵扣,需要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理
2022-10-03
同學(xué), 你好,這個(gè)是虛開增值稅的行為。
2023-05-08
你好,甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(40000—8000)*13%—3000
2021-01-12
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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