你好; 去修改哈; 你不超過30萬普票; 你在10欄次報免稅哦;? ?

老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數據 !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
#提問#老師 這次申報的時候增值稅稅款設備全額抵減增值稅是2019年買的,申報時小規(guī)模增值稅主表顯示申報表第16行顯示異常應納稅減征額填報異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設備之和,該怎么處理?
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
給新員工繳納社保,基數填高了,10?剛申報,可以調整過來嗎,怎么調
老師公司借給法人款,用其他應收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現,現在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質量罰款,如何賬務處理合適
只開了190的普票 其余8萬多都是無票收入 已經填了第十欄 但是系統(tǒng)算的還是要交稅
你好; 不對; 你1欄次和3欄次不要寫 ;? 只寫10欄次哈??
好的 我試試 謝謝老師
不客氣的 ; 去試試看看; 如果不行再問我??