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甲公司20x8年1月1日購人一項(xiàng)無形資產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款500000元、增值稅額65000元,該增值稅專用發(fā)票20x8年1月符合抵扣規(guī)定。取得該項(xiàng)無形資產(chǎn)后,甲公司根據(jù)各方面情況判斷,無法合理預(yù)計(jì)其使用期限,因此將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。稅法規(guī)定,對無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額允許稅前扣除。甲公司20x8年的利潤總額為5000000元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目:甲公司20x9年的利潤總額為5000000元,20x9年12月31日,對該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試,可收回金額為300000元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。甲公司每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。要求:(1)對甲公司20x8年12月31日的企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對甲公司20x9年12月31日的企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2023-04-17 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 11:26

同學(xué)你好 稍等我看下

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同學(xué)你好 稍等我看下
2023-04-17
你好同學(xué) (1)計(jì)算并寫出甲公司20X8年12月31日企業(yè)所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=500000 計(jì)稅基礎(chǔ)=500000-500000/10=450000 遞延所得稅負(fù)債余額=(500000-450000)*25%=12500 借,所得稅費(fèi)用1250000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1237500 ? ?遞延所得稅負(fù)債12500 (2)計(jì)算并寫出甲公司20X9年12月31日企業(yè)所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=30000 計(jì)稅基礎(chǔ)=500000-500000/10*2=400000 遞延所得稅資產(chǎn)余額=(400000-30000)*25%=92500 計(jì)提遞延所得稅負(fù)債=-125000 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=92500 借,所得稅費(fèi)用1250000 ?遞延所得稅負(fù)債12500 遞延所得稅資產(chǎn)92500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1355000 ??
2022-07-02
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 應(yīng)納稅所得額=1000-800/10=920 本期應(yīng)交所得稅=920*25%=230 賬面價(jià)值800? 計(jì)稅基礎(chǔ)是800-800/10=720? 形成遞延所得稅負(fù)債(800-720)*25%=20 借:所得稅費(fèi)用 250 貸:遞延所得稅負(fù)債20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅230
2022-11-20
中午好,我看看這個(gè)題目
2023-02-26
您好 解答如下 會(huì)計(jì)折舊=12000000/5=2400000? ?賬面價(jià)值=12000000-2400000=9600000 稅法折舊=12000000/10=1200000? ?計(jì)稅基礎(chǔ)=12000000-1200000=1080000 應(yīng)納稅所得額=50000000%2B(2400000-1200000)=51200000 本期所得稅=51200000*25%=12800000 遞延所得稅資產(chǎn)=1200000*25%=300000 借:所得稅費(fèi)用12500000 ? 遞延所得稅資產(chǎn)300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12800000
2022-11-12
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