您好 ④我們?cè)诙愒床杉瘯r(shí),需要填寫“應(yīng)稅憑證名稱”、“應(yīng)稅憑證書立日期”、“計(jì)稅金額”等這些內(nèi)容。采集的時(shí)候應(yīng)稅憑證數(shù)量和計(jì)稅金額都填寫0。 圖片 ⑤全部填寫完畢后,點(diǎn)擊【保存】,點(diǎn)擊【是】,立即進(jìn)行印花稅申報(bào)。 https://mp.weixin.qq.com/s/DLMP6rOGmtgO8p0QYW7O7w,流程

財(cái)產(chǎn)和行為稅我們只申報(bào)印花稅,已經(jīng)采集過(guò)稅源,為什么申報(bào)時(shí)在印花稅前打勾不行,全選又體現(xiàn)當(dāng)前無(wú)可申報(bào)屬期呢
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
老師,印花稅零申報(bào)要怎么填申報(bào)表。我填零,上面顯示計(jì)稅金額必須大于0且應(yīng)稅憑證數(shù)量大于等于1
財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,這個(gè)要怎么申報(bào)?印花稅稅源采集我已經(jīng)采集了就是沒(méi)有申報(bào)???
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買賣合同,這個(gè)怎么取消
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清

