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老師,我們是一般納稅人,有事個體工商戶,以前沒有做過賬,現(xiàn)在開始做內(nèi)賬,請問在貸主營業(yè)務收入時,要寫應交稅費——應交增值稅銷項稅額嗎?

2023-04-16 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 10:56

你好,內(nèi)賬的話可以加稅分開,也可以加稅合計,如果加稅分開的話,需要做應交稅費。

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:02

不寫稅費是不是簡單些呢

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:04

是的是的,可以這么理解的。

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:09

再就是以前老板購了一批碗回來,要當贈品和商品捆綁銷售,碗當時購回來是沒有進項,您說這個內(nèi)賬怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:15

借庫存商品,貸銀行存款,沒有發(fā)票的正常做。

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:15

內(nèi)帳你不用管是否有發(fā)票。

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:22

怎么是借庫存商品,東西已經(jīng)賣出去了,商品還在增加嗎,不懂?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:27

你贈送出去再繼續(xù)做就是了,借銷售費用,貸庫存商品。

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:40

您好,進銷存軟件使用時,是不是商品只要審核打印出來,系統(tǒng)庫存量就隨著訂單數(shù)量減少了呢

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:48

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:48

只要錄入進去,他不審核它也會減少的。

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:52

那昨天我們盤存,當時又開了好幾單,當時商品并沒有出庫,這個不是有誤嗎

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快賬用戶9019 追問 2023-04-16 11:54

昨天早上有個銷售員過來說,我若不審核,商品就對不上

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:00

昨天盤存的,然后他又有銷售的,這種你需要算進去的,你做了盤虧盤盈之后再做銷售

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你好,內(nèi)賬的話可以加稅分開,也可以加稅合計,如果加稅分開的話,需要做應交稅費。
2023-04-16
對,做內(nèi)賬就不用提現(xiàn)增值稅。
2023-02-02
同學你好 這個就算簡單的了
2023-02-08
你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,這個沒有錯嗎?
2022-04-15
你好;? ? ? 你做賬? 借? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 130,貸主營業(yè)務收入 ; 你這個是免稅業(yè)務嗎? ??
2022-03-22
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