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1、我們是購買方,未認(rèn)證的發(fā)票,把發(fā)票退給銷售方?jīng)_紅重開,稅額為1萬元,那么申報(bào)表理里需要在附表二的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)嗎? 2、被沖紅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再哪里可以查看?

2023-04-15 02:23
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 03:43

你好,第一個(gè)未認(rèn)證不需要你在電子稅務(wù)局里面稅務(wù)數(shù)字賬戶可以看到

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快賬用戶5007 追問 2023-04-15 04:03

什么情況的紅字發(fā)票沖紅才需要進(jìn)項(xiàng)稅額穿出轉(zhuǎn)出?

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你好,第一個(gè)未認(rèn)證不需要你在電子稅務(wù)局里面稅務(wù)數(shù)字賬戶可以看到
2023-04-15
第一個(gè)不可以的 進(jìn)項(xiàng)填寫3進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫1
2024-01-25
把當(dāng)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)相加,銷項(xiàng)(含紅字發(fā)票)累計(jì)相加,按差額計(jì)算應(yīng)繳的增值稅,一分錢在按累計(jì)額相加后會(huì)計(jì)入申報(bào)報(bào)表
2023-01-07
是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)
2023-02-22
你好,上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月銷售方?jīng)_紅,納稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2023-05-31
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