你好,增值稅3%左右,就是在這個(gè)上下少浮動(dòng)一點(diǎn)就行。
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
銷項(xiàng)3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝?。?!
丁公司為一般納稅人。主營業(yè)務(wù)為銷售商品,2月份應(yīng)稅銷售額為20萬,假設(shè)稅負(fù)率為1%,那么本月丁公司本月需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少
老師好!請問稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個(gè)月銷售量含稅價(jià)20萬 我們進(jìn)項(xiàng)有40萬 需要勾多少的進(jìn)項(xiàng) 才能控制稅負(fù)率
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說那您讓房東寫個(gè)由于代理文件給我,不然我們就按合同來支付,和誰簽的,就付給誰,我這樣做對嗎?
老師,營業(yè)外支出正常情況屬于損益類,借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說是一項(xiàng)金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,送出去的商品視同銷售,沒收錢應(yīng)該咋記賬,記到哪個(gè)科目
自然人買了個(gè)機(jī)械在自己頭上,他頭上有個(gè)個(gè)體工商戶,想把車當(dāng)公司成本,可不可以他個(gè)人賣到個(gè)體,就要他個(gè)人開發(fā)票到他個(gè)體?
老師早上好!我想請問一下哪些類別的發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱地址等
長期股權(quán)投資被動(dòng)稀釋權(quán)益法核算,稀釋后還是權(quán)益法核算,差額計(jì)入資本公積,還是投資收益
每股收益是不是等于凈利潤/普通股股數(shù),每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益總額/普通股股數(shù)
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些?原文是怎么規(guī)定的?
老師,無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的折舊,哪個(gè)是當(dāng)月哪個(gè)是次月?我記混淆了