該企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅 100*13%+3*9%-6.5=6.77

某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額120萬元。收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)3萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.
4.(計(jì)算題元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額某小五金企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)原材料一批得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬為2萬元,增值稅為0.18萬元(2)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬(3)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票(不含稅)金額為200萬元已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
12.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月銷售貨物金額(不含稅,下同)500萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料金額350萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用汽車10臺(tái),每臺(tái)金額7.8萬元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款78萬元;當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額90萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額3.8萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅。
老師,我們收到高企補(bǔ)助是直接計(jì)入營業(yè)外收入么還是等支出的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外支出?
老師,一般納稅人粉末五金行業(yè)公司,如果去拿貨加工成粉末材料,開出去給客戶發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的。但是如果供應(yīng)商開的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)或者6個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣嗎
您好,老師,請(qǐng)問員工因工傷離職后,公司需要支付一次性就業(yè)補(bǔ)助金,是入什么明細(xì)科目呢?謝謝
下沉廣場商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
老師個(gè)體核定征收還用報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得嗎 有開票
下沉廣場商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底十二月份,給法人個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)10萬元需要交多少個(gè)人所得稅?如何計(jì)算的
老師,小規(guī)模和一般納稅人收入多少萬以內(nèi)稅收優(yōu)惠有什么區(qū)別 給講一下吧
麻煩問下老師,就是公司注銷清稅的時(shí)候賬上有其他應(yīng)付款金額,提交清稅報(bào)表被駁回,這個(gè)怎么解釋呢
老師我登記合同臺(tái)賬時(shí),為了鏈接設(shè)備做得架橋 鏈接設(shè)備的空氣管道合同該屬于什么合同

