您好,按實(shí)際開(kāi)票去申報(bào)就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開(kāi)具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對(duì)就稅率填好,提交申報(bào)就可以了
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
11月份建筑裝修公司開(kāi)具專用發(fā)票,但是稅率開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成9%了,12月份重新沖紅,重新開(kāi)具13%得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開(kāi)了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)不癥稅發(fā)票,然后把12月開(kāi)具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)1月份開(kāi)具紅沖分錄怎么做?
老師好,我們銷售方:3月份已開(kāi)的增值稅專用發(fā)票二維碼沒(méi)打印出來(lái),現(xiàn)在發(fā)票客戶退回來(lái)了, 是不是4月份開(kāi)紅字發(fā)票沖紅,再重新開(kāi)增值稅專用發(fā)票給客戶?3月份己入賬報(bào)稅這些增值稅發(fā)票也沒(méi)關(guān)系是吧?
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
可是怎么退稅
您好,不會(huì)退錢到公司的,形成留底在申報(bào)表里,下月抵用。留抵多也可以申請(qǐng)退稅的,但這個(gè)不要去操作,您看好多公司申請(qǐng)這個(gè)被查賬
是老板拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了退嗎
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵,可以申請(qǐng)退稅
可是老板就有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)不是月月都有,查賬也只能走退了
不可以兩個(gè)13點(diǎn)專票相抵退稅嗎
老師最后問(wèn)下,是不是只能等到5月申報(bào)完才能退稅
您好,我們這里賬上有留抵這月就申請(qǐng)退稅啊,您電話問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,各地政策不一樣哈
謝謝老師,晚安
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~