您好,按實(shí)際開(kāi)票去申報(bào)就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開(kāi)具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對(duì)就稅率填好,提交申報(bào)就可以了
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
11月份建筑裝修公司開(kāi)具專用發(fā)票,但是稅率開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成9%了,12月份重新沖紅,重新開(kāi)具13%得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開(kāi)了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)不癥稅發(fā)票,然后把12月開(kāi)具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)1月份開(kāi)具紅沖分錄怎么做?
老師好,我們銷售方:3月份已開(kāi)的增值稅專用發(fā)票二維碼沒(méi)打印出來(lái),現(xiàn)在發(fā)票客戶退回來(lái)了, 是不是4月份開(kāi)紅字發(fā)票沖紅,再重新開(kāi)增值稅專用發(fā)票給客戶?3月份己入賬報(bào)稅這些增值稅發(fā)票也沒(méi)關(guān)系是吧?
老師,商標(biāo)做實(shí)收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開(kāi)的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
可是怎么退稅
您好,不會(huì)退錢到公司的,形成留底在申報(bào)表里,下月抵用。留抵多也可以申請(qǐng)退稅的,但這個(gè)不要去操作,您看好多公司申請(qǐng)這個(gè)被查賬
是老板拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了退嗎
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵,可以申請(qǐng)退稅
可是老板就有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)不是月月都有,查賬也只能走退了
不可以兩個(gè)13點(diǎn)專票相抵退稅嗎
老師最后問(wèn)下,是不是只能等到5月申報(bào)完才能退稅
您好,我們這里賬上有留抵這月就申請(qǐng)退稅啊,您電話問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,各地政策不一樣哈
謝謝老師,晚安
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~