借營業(yè)外收入貸本年利潤。
老師當月沒有損益類科目的分錄,月末可以不用做結轉損益這筆分錄?
結轉以前年度損益調(diào)整這筆分錄是在當月結轉損益之后做嗎,還是在結轉當月?lián)p益之前做
老師,我的公戶銀行結息時,我的分錄是借銀行存款 借財務費用-30.那我在月底結轉損益時,這筆分錄怎么結轉???
做了幾筆分錄,結轉損益說沒有結轉的損益,沒明白啊
銷售的時候貸方記了應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 季度繳納增值稅的時候應該怎么做會計分錄??? 期末損益結轉又應該怎么結轉呢?
老師好!新版電子稅務局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務風險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費用212008.12,投資20萬,這里的所有者權益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務報表及24年年度財務報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個如何處理?
老師 22年10-12月無票收入是554896元,我要去更正,因為之前我沒有填這個免稅銷售額,現(xiàn)在更正申報,那個4萬是有開票的,系統(tǒng)自動帶出的,然后我更正完那個免稅銷售額之后,那個4萬那里提示了,不能填在那里,我應該要怎樣去更改啊,但是4萬是系統(tǒng)自動填入數(shù)據(jù),有沒有什么辦法可以解決嗎?是不是這樣我就要補交稅?
你好,你填寫在其他免稅銷售額出現(xiàn)什么提示的。
點擊申報就提示這個,4萬嗎??
把系統(tǒng)自動帶出的開票4萬,手動加到其他免稅銷售額,,就不出現(xiàn)提示,我這樣操作可行的嗎,就怕不可行,會不會有什么風險,我這里也把4萬加上
你好,可以你選擇是 在本期不動產(chǎn)銷售額里面填寫零。
我是點哪一個
你好,選擇是,然后你在你的申報表里面,你找有一個銷售不動產(chǎn)銷售額,你在這里面填寫零。
我這樣填好像可以提交了
但是你這個4萬是服務類的嗎?
是的老師 是的是的是的
可以的,可以這么做的。
因為4萬是系統(tǒng)自動帶出的,開了票的
可以的,可以這么做的
對公的扣繳款我應該選哪一個
你有三方協(xié)議的話,選擇第一個就可以了。