您好,作為得有的這個(gè)
為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤(rùn)那里就算不對(duì)了呢?我之前一直是貸方本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)借方得到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了,這回本年利潤(rùn)在借方無(wú)論怎么算最后都不平,這是表哪里沒(méi)填對(duì)嗎?沒(méi)查出來(lái)~~
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒(méi)有出問(wèn)題)
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤(rùn)我是填的利潤(rùn)變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤(rùn)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),試算就是不平衡
老師,我用的是用友T3,現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)分配有數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的,但是未分配利潤(rùn)如果填0,上面會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù),等于利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)不相等,說(shuō)明發(fā)生了什么問(wèn)題
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問(wèn)該如何處理
收入(按月)不超過(guò)10萬(wàn),一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請(qǐng)專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請(qǐng)專利后,就變成無(wú)形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤(rùn)的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買的固定資產(chǎn)車輛,通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣出后需要繳納啥稅款!
如果開(kāi)具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購(gòu)肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對(duì)方開(kāi)了專票過(guò)來(lái),可以當(dāng)普票用嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
老師,你好,我想請(qǐng)教一下:開(kāi)票信息這里怎么填???