可分月確認(rèn)為收入,注意下連續(xù)12個(gè)月500萬的分界線

新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司賬上預(yù)付賬款掛了200多萬,有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認(rèn)成本的,還有100多萬左右對(duì)不上,以前公司賬是代賬公司做的,一團(tuán)糟,有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應(yīng)收可以嗎,或者轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,求解決辦法。
老師,我們公司是做移民咨詢服務(wù)的,客戶都是個(gè)人,收到個(gè)人交來的服務(wù)費(fèi)的時(shí)候上一個(gè)會(huì)計(jì)把一些款項(xiàng)掛在預(yù)收里(我覺得好像是控制收入不想變一般人),掛了一年了,我現(xiàn)在是不是要把這些掛賬的逐步轉(zhuǎn)為收入
老師,公司賬上的預(yù)收賬款有500萬,掛賬—年了,有什么方法把這些做掉或者減少一些
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


入過慢慢確認(rèn)的話,時(shí)間太長(zhǎng)了,我怕稅務(wù)局查
再成立個(gè)小規(guī)模公司,由新公司承接業(yè)務(wù),舊公司加速確認(rèn)收入,減少預(yù)收
掛賬時(shí)間這么長(zhǎng),金額這么大,被查到的概率大嗎
被查到的概率大哦。
我把大部分預(yù)收賬款都轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款里可以嗎
可以先這樣操作,但風(fēng)險(xiǎn)仍然存在的。盡快確認(rèn)收入
預(yù)收賬款減少的金額大的話會(huì)引起稅務(wù)局注意嗎
一般不會(huì),可每月減少200萬左右
我可以把一部分預(yù)收賬款做成退款嗎
可以把一部分預(yù)收賬款做成退款
應(yīng)付賬款貸方數(shù)額大的話會(huì)引起稅務(wù)局注意嗎
這種問題真的無法確定回答。咱們畢竟不是稅局人員