出口退稅額=出口貨物的應(yīng)退稅額-銷售進(jìn)口料件的應(yīng)繳稅額,銷售進(jìn)口料件的應(yīng)繳稅額=當(dāng)期進(jìn)口料件金額×稅率-海關(guān)已對進(jìn)口料件的實(shí)征增值稅稅款.
麻煩老師回答一下面的問題,謝謝 1、出口收匯,要去銀行辦理收匯嗎?還是直接在網(wǎng)上填寫國際收支申報(bào)就可以了? 2、出口結(jié)匯有時(shí)間限制嗎?比如必須貨物出口報(bào)關(guān)后才能進(jìn)行結(jié)匯之類的 3、出口收匯需要去銀行辦理嗎?需要提供一些什么資料?
老師 想問下我們從國外進(jìn)口了一些原材料用不到了 需要再直接出口回去,那我之前進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了需要怎么處理,直接轉(zhuǎn)出么,稅務(wù)申報(bào)免抵退銷售么
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)???非常感謝老師!
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?
一般情況來說,生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)出口退稅的申報(bào)期限最遲是出口之日的次年4月15日前(遇節(jié)假日順延)
你這說的都不對,現(xiàn)在都沒時(shí)間限制了
一般來說是這個(gè)時(shí)間,這個(gè)有地區(qū)差異的,不同地區(qū)不太一樣
下次不懂可以不接或者直接說不懂,告訴錯(cuò)的誤導(dǎo)別人,也拉低平臺(tái)!
進(jìn)料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額=計(jì)稅依據(jù)×退稅率-銷售進(jìn)口料件應(yīng)抵減退稅額。這個(gè)是比較官方的計(jì)算方式,不知道你們的業(yè)務(wù)具體性質(zhì)是什么呢