生產(chǎn)辦公用的可以的。
一般納稅人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎? 如果是購(gòu)入免稅藥品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
4.某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,已入庫(kù),支付運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1500元,稅款135元,則可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( A2 94025B.13 135C.79 400.35D.12584.03
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額9.6萬(wàn),另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,計(jì)算該貨物可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額??=9.6+6×6%=9.96萬(wàn)元為什么運(yùn)輸費(fèi)用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運(yùn)輸9%嗎?
接受當(dāng)?shù)丶走\(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元,接受乙運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得乙企業(yè)自行開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元該企業(yè)當(dāng)月支付運(yùn)費(fèi)可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅()萬(wàn)元
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2020年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如,購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,貨物驗(yàn)收入庫(kù);另外,支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元.,稅款0.54萬(wàn)元,企業(yè)可以抵扣的增值稅稅額是
老師未分配利潤(rùn)怎么才能減少
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是在建工程
老師,你看這個(gè)圖片,項(xiàng)目名稱建筑服務(wù)后面我可以修改成維修項(xiàng)目嗎,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)缺成本票,會(huì)計(jì)究竟應(yīng)該怎么做怎么想辦法呀
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機(jī)號(hào)也換了,去找招生辦老師他說(shuō)他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機(jī)號(hào)?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也要申報(bào)稅嗎?
老師,一般查被審計(jì)單位的收入,他們輸入確認(rèn)時(shí)要看哪些資料?
老師好,請(qǐng)問(wèn)門(mén)診對(duì)外開(kāi)具的發(fā)票,貨物及應(yīng)稅勞務(wù)這一列應(yīng)該如何開(kāi)具?
銷售貨物時(shí),發(fā)貨支付的
可以的,可以抵扣的。
如果是普票是不是就不行了
普票的抵扣不了增值稅的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。