是要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本

老師我們的全降解地膜是第一批產(chǎn)品,本身已經(jīng)不夠成本的,所以為了業(yè)務(wù)發(fā)展需要虧本出售了,我們的上家也是我們公司的股東之一(是以企業(yè)為股東的不是個(gè)人)他們開票給我們是增值稅專用發(fā)票,我們的下家是小規(guī)模納稅人所以我們開的是增值稅普通發(fā)票,但是數(shù)量跟金額是跟上家是一樣的,這樣不算是虛開發(fā)票吧
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,庫存商品有米,油,雞蛋類,這個(gè)月開票130萬,(銷售雞蛋)出成本也是雞蛋成本,想下個(gè)月少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,沒有其他費(fèi)用了,可以出點(diǎn)米,油類的成本嗎?如果可以的話,成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣,還有就是以后每個(gè)月成本都會(huì)不夠的
老師您好,年報(bào)的一般企業(yè)收入明細(xì)表中,我們是小規(guī)模監(jiān)理公司的,這上面有好多收入,我選成提供勞務(wù)收入還是建造合同收入呢老師,還是銷售商品收入,我們開票主要是監(jiān)理費(fèi)收入
17【多選題】甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元;商品已經(jīng)發(fā)出,并已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批商品的成本為40000元。不考慮其他因素,下列說法中正確的有()(2020年)A.主營業(yè)務(wù)成本增加40000元B.主營業(yè)務(wù)收入增加56500元C.主營業(yè)務(wù)收入增加50000元D.應(yīng)收賬款增加56500元18【單選題】企業(yè)對不符合收入確認(rèn)條件的售出商品進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目是()(2019年)A.在途物資B.庫存商品C.主營業(yè)務(wù)成本D.發(fā)出商品19【判斷題】如果銷售商品不符合收入確認(rèn)條件,在商品發(fā)出時(shí)不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。()(2018年)
1.乙公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%。銷售商品時(shí)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2×19年5月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)3日,向A公司銷售商品1000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為90元。為了鼓勵(lì)多購商品,華兵公司同意給予A公司10%的商業(yè)折扣。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)總額為81000元,增值稅額為10530元。該商品成本為55元/件。商品已發(fā)出,貸款已收存銀行。(2)5日,向B公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)總額為50000元,增值稅額為6500元,銷售成本為40000元。乙公司為了及早收回貨款,在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司的扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng),并存入銀行。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅額。會(huì)計(jì)分錄
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計(jì)算,但是我們利潤在300萬內(nèi),屬于小微企業(yè)5計(jì)算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計(jì)算?
咨詢下:股東名冊上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請問勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對方有勞務(wù)分包合同,對方找一批人過來生產(chǎn),請問這樣需要對方提供什么資質(zhì)嗎,并且對方開什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù),沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開票,復(fù)核人怎么修改
原來是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個(gè)道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢


老師,那我銷售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,回來的成本我是計(jì)入庫存商品還是原材料這哪個(gè)科目
回來的成本 是計(jì)入庫存商品