你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
(11)31日,以銀行存款支付電視廣告費(fèi)12000元。(12)31日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2954557,支付短期借款利息6000元。其中,前兩個(gè)月已計(jì)提4000元。(13)31日,按售價(jià)計(jì)算已售產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅2000元(14)31日,銷(xiāo)售下腳料收入5000元,增值稅650元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼32954557,存入銀行。(15)31日,結(jié)轉(zhuǎn)上述材料的實(shí)際成本2000元。
(11)31日,以銀行存款支付電視廣告費(fèi)12000元。(12)31日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2954557,支付短期借款利息6000元。其中,前兩個(gè)月已計(jì)提4000元。(13)31日,按售價(jià)計(jì)算已售產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅2000元(14)31日,銷(xiāo)售下腳料收入5000元,增值稅650元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼32954557,存入銀行。(15)31日,結(jié)轉(zhuǎn)上述材料的實(shí)際成本2000元。
(9)31日,銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1000件,單價(jià)150元,計(jì)150000元;乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)200元,計(jì)400000元。增值稅共計(jì)71500元。已辦妥委托銀行收款手續(xù),(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本。甲產(chǎn)品單位成本100元,乙產(chǎn)品單位成本150元。(11)31日,以銀行存款支付電視廣告費(fèi)12000元。
(9)31日,銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1000件,單價(jià)150元/件,計(jì)150000元;乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)200元/件,計(jì)400000元。增值稅共計(jì)71500元。已辦妥委托銀行收款手續(xù)。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本。甲產(chǎn)品單位成本100元,乙產(chǎn)品單位成本150元。(11)31日,以銀行存款支付電視廣告費(fèi)12000元。(12)31日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票1張,號(hào)碼2954557,支付短期借款利息6000元。其中,前兩個(gè)月已計(jì)提4000元。
(9)31日,銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1000件,單價(jià)150元/件,計(jì)150000元;乙產(chǎn)品2000件,單價(jià)200元/件,計(jì)400000元。增值稅共計(jì)71500元。已辦妥委托銀行收款手續(xù)。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本。甲產(chǎn)品單位成本100元,乙產(chǎn)品單位成本150元。(11)31日,以銀行存款支付電視廣告費(fèi)12000元。(12)31日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票1張,號(hào)碼2954557,支付短期借款利息6000元。其中,前兩個(gè)月已計(jì)提4000元。
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷(xiāo)售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉(cāng)庫(kù)人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬(wàn)塊錢(qián),我們?cè)趺锤犊?。他個(gè)人能開(kāi)發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢