減免部分增值稅借應交稅費貸營業(yè)外收入。
個稅手續(xù)費是怎么入賬, 借:銀行存款300 貸:營業(yè)外收入 - 其他283.02 貨:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額16.98
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
個稅手續(xù)費增值稅返還了,請問怎么入賬呢? 入賬的時候是借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅銷項,返還的不是手續(xù)費,是增值稅銷項。
個稅手續(xù)費增值稅減免了,請問怎么入賬呢? 入賬的時候是借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅銷項,減免的不是手續(xù)費,是增值稅銷項。
老師退個稅手續(xù)費分錄這么做賬可以嗎? 收到的手續(xù)費時, 借,銀行存款貸,1118.37 貸應交稅費-應交增值稅-銷項63.3 其他應付款。1055.07 支付給辦稅人員的時候, 借其他應付款1055.07,貸,銀行存款。1055.07
勞務公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認證抵扣嗎?申報表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對應的藍字發(fā)票一張已經(jīng)認證,另一張尚未認證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時候計提有時候不計提,導致現(xiàn)在財務報表的應交稅費和實際繳納的稅不相符,這個需要調(diào)整嗎?具體該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關??蛻糍澲?萬手機平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現(xiàn),那這部分中獎人員代繳的個稅,我們就正常做一筆代繳個稅就行了是嗎?
電動自行車記入固定資產(chǎn)不設置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個月采購了一批原材料,因為部門溝通不及時,財務不知道產(chǎn)生了運費,這個月采購拿到運輸發(fā)票才到財務報備付款,請問這跨月的原材料運費怎么入賬?
改財務負責人電子稅務局如何操作
公積金之前是8%,現(xiàn)在申請調(diào)低到5%,去年申報了還沒繳納,這個對個稅有影響嗎
手續(xù)費。怎么減免了?退的個稅手續(xù)費嗎?
你們放棄申請退稅了嗎?
報增值稅的時候稅務局減免了,是增值稅減免,不是退了手續(xù)費,個稅手續(xù)費是稅務局給的錢,不是我們交的錢。個稅手續(xù)費您可以查一下
謝謝老師
對呀? 代扣個稅手續(xù)費是這個是你們的收入? ?? 你的收入分錄對 減免增值稅時 ,借 應交稅費,貸營業(yè)外收入?