可以暫估成本的哈
老師,請(qǐng)問我們公司營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,稅務(wù)登記也辦完了,但是還沒有第一筆收入,現(xiàn)在裝修費(fèi)和房租費(fèi)一年的發(fā)票已經(jīng)給我們開了,也支付金額了,這個(gè)是需要列入開辦費(fèi)中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入開辦費(fèi)中,不是攤銷不了了嗎?
請(qǐng)問我公司是服務(wù)中介機(jī)構(gòu),客戶出具審計(jì)報(bào)告,但我們是請(qǐng)第三方出具的報(bào)告并付對(duì)應(yīng)的費(fèi)用給它,第三方開具的發(fā)票給我們是審計(jì)報(bào)告費(fèi)用,我們作為中介對(duì)于這種類型費(fèi)用如何入賬呢?
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報(bào)稅.請(qǐng)問對(duì)嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師,我們個(gè)人支付給對(duì)方公司的服務(wù)費(fèi),開始沒有要發(fā)票,后來需要要發(fā)票,但是對(duì)方已經(jīng)入賬做無票收入了,還能有什么補(bǔ)救方法嗎,讓對(duì)方給我們開發(fā)票,
老師請(qǐng)問,比如我們已經(jīng)收取客戶的審計(jì)費(fèi)已開票確認(rèn)了收入,第三方審計(jì)公司也給我們做著審計(jì)了但是還沒有給我們報(bào)告,我們知道應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)是多少但是還沒支付,這種能預(yù)估成本入賬嗎
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款?等發(fā)票來了紅沖后再做正確的
是的,就是那樣做的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!