你好,你自己出運費,如果你直接支付運費給承運企業(yè),不是從貨款里扣,就不改貿易方式了,還是按FOB申報
甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,銷售價款均不含應向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發(fā)生的有關交易或事項如下:(1)甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價款為150萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的60%,W商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續(xù)費,款項尚未收到。甲公司對消費者承擔商品的主要責任,該批商品的實際成本為90萬元。(2)甲公司對其生產的S產品實行售后包修的銷售政策,協(xié)議約定,甲公司銷售S產品后,提供一年的免費保修改服務,在此期間內,無論客戶因為什么原因造成產品出現(xiàn)故障或損壞,甲公司均提供免費維修。同時甲公司還向承諾,除法定保修期1年之外,還延長保修期3年。甲公司本年度共銷售S產品1000件,銷售價款共計550萬元,款項均已收存銀行。假定該批產品和延保服務的單獨標價分別為500萬元和50萬元,甲公司根據以往經驗估計在法定保修期(1年)內將發(fā)生的保修費用為20萬元。該批產品成本為300萬元。合同簽訂當日,甲公司將該批S產品交付給客戶,同時收到了全部價款550萬元。假定不考慮增值稅及
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關程序);2. 我司沒有做相應的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關時,海關覺得太重了,需要正式報關進口,需要教繳納增值稅和關稅。(此費用由公司的賬上已經直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師,請問一下,生產型出口企業(yè)報關單價如何設置比較合理一點,,避免進項發(fā)票不夠然后附加加稅交的多,按照bom單原材料金額可以嗎。還是需要適量加點加工費?因為這個出口是出到自己的海外倉庫,不是直接對接客戶,價格可改動。請老師指點一下,謝謝
老師請問 出口業(yè)務中exw成交方式出口廠家到港口這部分的內陸運輸費是客戶自己承擔支付的不包含在收款外匯里面,銷售方在申報出口時雜費里面要填寫這部分的內陸運輸費嗎?訂單總申報價值10000美金,客戶自行支付了1000美金的內陸費,不包含在訂單總價內那么這1000美金需要計入報關單的雜費里嗎?
1萬噸水泥,價值40萬美元,F(xiàn)OB術語成交,由韓國買方租用越南籍貨輪將整船貨物從青島港運至韓國某港口,支付方式為議付信用證。后因我國國內貨源緊張,請求韓國買方延遲派船,買方同意,但信用證不展期,付款方式改為托收辦理。我方對此并未表示反對。在信用證過期后,買方船到,我方裝貨后取得船長簽發(fā)的提單并隨附其他所要求的單據送中國銀行某分行向韓國進口商辦理托收,但待單據寄至韓國開證行后,信用證已失去銀行保證作用,韓國銀行向進口商按D/P方式代收貨款。但此時,韓國進口商借故拒不付款贖單,并聲稱貨已失蹤。經我方調查,韓國進口商在無提單情況下早已從船方手中提走了貨物,而該船從此再也沒有到中國港口來,致使我方不能據以申請法院采取扣船拍賣等補救措施,造成貨款兩空的重大損失。請問:此案例中我國出口商應接受哪些教訓?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
好的明白了,就是只要不另外找客戶收費的情況下還是按合同上成交方式來進行是吧
你好,是的,客戶付款金額不變,你報關單上的金額就不變