是的,還是需要申報(bào)印花稅的
老師,我們是小規(guī)模,去稅務(wù)局代開(kāi)專票的話,當(dāng)時(shí)城建稅和增值稅已繳,下月申報(bào)的時(shí)候城建稅要不要申報(bào),還是可以0申報(bào)呢
小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn),代開(kāi)專票已預(yù)交增值稅和城建稅,城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表怎么填
小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)專票 取票時(shí)已經(jīng)交了增值稅和城建稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理?教育費(fèi)、地方教育費(fèi)、印花稅應(yīng)如何做?
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,在稅務(wù)局預(yù)交了增值稅 城建稅,回來(lái)還要再網(wǎng)上申報(bào)印花稅嗎
# 提問(wèn) #小規(guī)模 代開(kāi)增值稅專票交了增值稅和城建稅 現(xiàn)在免稅 請(qǐng)問(wèn)季報(bào)時(shí)還用交兩附加嗎?謝謝
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購(gòu)進(jìn)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票回來(lái),這樣的情況,怎么寫分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開(kāi)始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說(shuō)是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過(guò)了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來(lái)應(yīng)該是實(shí)際填寫7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開(kāi)票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開(kāi)25萬(wàn)異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計(jì),看什么表