你好,你們單位是什么征稅方式的?你有成本嗎?
請問小規(guī)模納稅人,個體工商戶的個人所得稅是怎么算的呢?我有一個表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個問題?比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
請問小規(guī)模納稅人,個體工商戶的個人所得稅是怎么算的呢?我有一個表,但不理解“全年應(yīng)繳稅所得額”這個問題? 比如說:全年應(yīng)繳稅所得額沒超過3萬按照5%的稅率來算個人所得稅。比如我全年開票為100萬,那么是用100萬的增值稅的稅額9901元來乘以5%嗎?
老師好!小型微利企業(yè)所得額100萬以下減按25%乘以稅率20%,實(shí)際繳納5%的稅,如果是個體工商戶,所得額是100萬以下該咋算個人經(jīng)營所得稅,還有這個100萬是年所得額還是季所得額
老師早上好,核定征收是小規(guī)模的稅務(wù)政策 某小規(guī)模納稅人2018年收入額為100萬元,核定的所得稅應(yīng)稅所得率為5%。那么該納稅人2018年的應(yīng)納稅所得額為:100萬*5%=5萬元。 按照目前小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,所得稅稅負(fù)為5%,該企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅為:5萬*5%=0.25萬元。請問這樣理解對嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬,一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
股東有兩個公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請問公司如果為了避免員工交稅,用對公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個股東開個勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個工廠,原來沒用過財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會不會就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫就可以了?兩個有什么區(qū)別呀?
請問老師,我是個體我開的開票填增值稅減免這,他這樣提示我,我該怎么填
免增值稅的有哪些? 即征即退有哪些項(xiàng)目?
郭老師,按照工資表做的工資,系統(tǒng)導(dǎo)出來就是會差點(diǎn)怎么辦一直對不上,不知道問題在哪里
這道題怎么這樣做?不對吧?怎么外國進(jìn)口本地化改造一下也能享受超過3%即征即退?
這道題怎么做,答案是啥
老師,沒有成本和費(fèi)用。 征稅方式是指什么?是所交的稅種嗎?有增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,殘保金,土地稅,財(cái)產(chǎn)稅,這些。
就是核定征稅還是查賬征稅?
核定征收吧,就是給對方開了發(fā)票后要申報(bào)稅款
如果不需要交增值稅,86.4萬乘以核定率*5%。按照這個來。
有增值稅,沒有銷項(xiàng)額和進(jìn)項(xiàng)額,是不是算企業(yè)所得稅不用剔稅要直接乘稅率就行,要是增值稅還得先剔稅,【86.4/(1+13%)】*13%,是這樣嗎?
增值稅是5%呀,如果開普通發(fā)票的話,季度30萬可以免的。
如果是需要交增值稅的話,86.4/1.05*核定率*5%
老師,一般納稅人增值稅稅率是13%是吧,小規(guī)模是不是3%減按1%算?
你好,租賃小規(guī)模的是5%一般納稅人的是5%或者是9%。