普票部分都是按照1個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。
普票即月不超十萬(wàn),季度不超30萬(wàn)免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開(kāi)票≥10萬(wàn),季度開(kāi)票≥30萬(wàn),按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開(kāi)票。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),專票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)意思嗎?
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開(kāi)票,專票可以放棄減免稅政策按3%開(kāi)具。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅(專票開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過(guò)30萬(wàn),30萬(wàn)是指銷售額?還是指開(kāi)票金額?
老師,小規(guī)模季度普票+專票超過(guò)30萬(wàn)了,報(bào)稅的話,普票部分都是按照1個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票,又開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的普票,總計(jì)超了30萬(wàn),報(bào)稅是全部都要按3個(gè)點(diǎn)申報(bào),還是普票可以按1個(gè)點(diǎn)
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工