第一行和第二行填寫(xiě)14258/1.03 第十行21109/1.01
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具普票400200元,請(qǐng)問(wèn)下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開(kāi)具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
老師,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料這個(gè)表要怎么填?我們1-3月份按照1%開(kāi)普票加稅合計(jì)是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開(kāi)了3%的專票價(jià)稅合計(jì)是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
小規(guī)模納稅人, 專票開(kāi)票金額(價(jià)稅合計(jì))3%是14258 普票開(kāi)票金額(價(jià)稅合計(jì))1%是21109 這個(gè)季度應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人 專票開(kāi)票金額14258(價(jià)稅合計(jì))3% 普票開(kāi)票金額21109(價(jià)稅合計(jì))1% 請(qǐng)問(wèn)附列資料(一)應(yīng)該怎么填寫(xiě)
小規(guī)模開(kāi)具普票價(jià)格合計(jì)200000,增值稅表怎么填寫(xiě)?金額是多少?
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址
你好老師 收回應(yīng)收賬款實(shí)際因收191000元 但收到198000元,多收部分會(huì)計(jì)分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰(shuí)的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開(kāi)出去發(fā)票多少噸,開(kāi)進(jìn)來(lái)也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開(kāi)少點(diǎn)也可以
出口貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回不來(lái),銷(xiāo)項(xiàng)不敢開(kāi)。申報(bào)的時(shí)候一直在按報(bào)關(guān)單做未開(kāi)票收入,怎么辦,這樣一直報(bào)下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對(duì)方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
其他的都是自動(dòng)出來(lái)的,不用填寫(xiě)。
提示這個(gè)
你好,你是差額交稅的嗎?如果不是的話,截圖主表。
老師,我這個(gè)剛剛接手報(bào)稅流程、不知道是不是差額交稅?
你看下能保存申報(bào)了吧。
我點(diǎn)下一步就是提示這個(gè)
這個(gè)提示
我的意思是能忽略這個(gè)提示吧
老師,我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
你幫忙看看
點(diǎn)確定還是取消
你去附表附列資料二里面有個(gè)第二行,在這里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額。
這個(gè)嗎?第二行填補(bǔ)了,這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的
你好,附列資料,這個(gè)是附表二。
不好意思老師,發(fā)錯(cuò)了
銷(xiāo)售額不對(duì) 你把這個(gè)表格的數(shù)據(jù)刪除試下